Verksamhetsområdet Teologi och ekumenik
Allmänt om verksamhetsområdet
Svenska kyrkan skall, som en del av Kristi kyrka, verka för att de olika kyrkorna erkänner varandras dop och ämbete, känner igen den ena, heliga, apostoliska och allmänneliga kyrkan i varandra och delar nattvardens sakrament. För att en sådan enhet skall kunna förverkligas och manifesteras lokalt, behöver medvetenheten om Svenska kyrkans ekumeniska vägval och förpliktelse vara hög på alla nivåer i kyrkan. Under föregående sekel blev Svenska kyrkans karaktär av brokyrka alltmer tydlig. Detta arv är förpliktande för framtiden med alla de nya utmaningar som Svenska kyrkan ställs inför. Verksamhetsområdet Teologi och ekumenik skall stödja stiften i reflektionen över och förverkligandet av Svenska kyrkans ekumeniska förpliktelse. Det teologiska arbetet gäller även receptionen av kyrkliga samtalsdokument såsom Guds vägar - judendom och kristendom och Homosexuella i kyrkan - ett samtalsdokument från Svenska kyrkans teologiska kommitté. Arbetet på nationell nivå är uppdelat på fyra huvudprogram, Kyrkogemenskap, Ekumenik, Teologi och Övrigt.
Verksamhetsområdets kostnader
Detaljbudget 2002
|
Rambudget 2003
|
Rambudget 2004
|
Rambudget 2005
|
18 612 tkr
|
21 462 tkr*
|
20 828 tkr
|
21 028 tkr
|
*Under året anslås för Svenska kyrkans kostnader i samband med generalförsamlingar för LVF och KEK 800 tusen kronor vardera.
Väsentliga förändringar
_ Anslaget för Svenska kyrkans representation vid Lutherska världsförbundets (LVF) och Konferensen för europeiska kyrkor (KEK) generalförsamlingar har minskats med 200 tusen kronor vardera, vilket medför färre delegater.
_ Tjänsten för handläggning av religionsdialoger inrättas ej utan resurser för arbetet med religionsdialog säkerställs på annat sätt.
_ Verksamhetsområdet byter namn till Teologi och ekumenik (i stället för Kristen enhet och teologi) eftersom det är en bredare benämning som kan inkludera även religionsdialogen.
_ Teologiska kommitténs rapport Homosexuella i kyrkan skall bearbetas vidare inom Svenska kyrkan.
Konsekvensanalys, prioriteringar och bedömning av ekonomiska resurser för verksamhetsområdet
Trots minskade delegationer till generalförsamlingarna kan den särskilda ungdomssatsningen genomföras med utbildning av ekumeniskt intresserade yngre personer som sedan deltar i Svenska kyrkans delegationer till bl.a. generalförsamlingarna.
Tjänsten som handläggare för religionsdialoger kan ej inrättas. I stället har VO Teologi och ekumenik och VO Forskning inlett ett samarbete för att med tillgängliga resurser utveckla strategier och former för kompetenshöjning för Svenska kyrkans dialog och kontakter med andra religioner i det svenska samhället. VO Forsknings förändrade inriktning på sitt arbete ger också visst ökat utrymme för arbete kring religionsdialogen under planeringsperioden.
Minskningar i resurser på den nationella nivån för lokalekumenik medför att arbetet med modeller för lokal teologi och ekumenik på församlingsnivå sker i mindre omfattning än planerat och att måluppfyllelsen där flyttas fram i tiden. Ett prioriterat arbete under planeringsperioden blir det fortsatta arbetet kring kyrkan och homosexualiteten. Arbetet med att förankra teologiska kommitténs rapport kommer att bli en modell för hur etiska och teologiska frågor kan analyseras och bearbetas inom kyrkan.
För att skapa utrymme för de nya arbetsuppifter som det förutsedda avtalet med EKD (Evangelische Kirche in Deutschland) medför, sker en viss omfördelning av arbetsuppgifter mellan tjänsteinnehavare inom verksamhetsområdet.
Ett viktigtresurskrävande flerårigt arbete där verksamhetsområdet är djupt engagerat är den fortsatta beredningen av förändringarna av de kyrkliga böckerna.
Inriktningsmål
VO:t omfattas särskilt av det gemensamma inriktningsmålet "Svenska kyrkans tradition som brobyggare skall utvecklas och föras vidare i ett samhälle i förändring". Rörande detta inriktningsmål kommer VO:t också att ha ett särskilt uppföljningsansvar av uppsatta effektmål.
Verksamhetsområdets rambudget
Teologi och ekumenik
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Utfall
|
Detalj-
|
Ram-
|
Ram-
|
Ram-
|
|
Belopp anges i tkr
|
|
|
|
budget
|
budget
|
budget
|
budget
|
|
|
|
|
2001
|
2002
|
2003
|
2004
|
2005
|
INTÄKTER
|
|
|
|
|
|
|
|
EXTERN FINANSIERING
|
|
|
|
|
|
|
|
Kollekter o gåvor
|
|
1 512
|
900
|
900
|
900
|
900
|
S:A EXTERN FINANSIERING
|
|
1 512
|
900
|
900
|
900
|
900
|
|
Jämf m nuvarande rambudget
|
|
|
0
|
0
|
|
NATIONELL FINANSIERING
|
|
14 550
|
17 712
|
20 562
|
19 928
|
20 128
|
|
Jämf m nuvarande rambudget
|
|
|
-1 018
|
-722
|
|
S:A INTÄKTER
|
|
|
16 062
|
18 612
|
21 462
|
20 828
|
21 028
|
KOSTNADER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lämnade bidrag
|
|
-11 308
|
-12 360
|
-13 060
|
-13 810
|
-13 810
|
|
Övriga externa kostnader
|
|
-1 392
|
-1 695
|
-3 405
|
-1 805
|
-1 805
|
|
Personal o kansli
|
|
-3 362
|
-4 557
|
-4 997
|
-5 213
|
-5 413
|
S:A KOSTNADER
|
|
|
-16 062
|
-18 612
|
-21 462
|
-20 828
|
-21 028
|
|
jämf m nuvarande rambudget
|
|
|
1 018
|
722
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NETTORESULTAT
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KOSTNAD per HUVUDPROGRAM
|
|
|
|
|
|
|
VO gemensamt
|
|
-3 595
|
-4 817
|
-5 257
|
-5 473
|
-5 673
|
|
Ekumenik
|
|
|
-7 774
|
-9 055
|
-10 610
|
-10 560
|
-10 560
|
|
Kyrkogemenskap
|
|
-4 508
|
-4 535
|
-5 370
|
-4 570
|
-4 570
|
|
Teologi
|
|
|
-185
|
-205
|
-225
|
-225
|
-225
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
S:A KOSTNADER
|
|
-16 062
|
-18 612
|
-21 462
|
-20 828
|
-21 028
|