Bilaga 3. Verksamhetsområde Teologi och ekumenik
Årsrapport 2003
Verksamhetsområdets mål
Särskilda effektmål
Huvudprogram Kyrkogemenskap
♦ Under perioden, senast 2005, har receptionen av Borgåavtalet utvecklats, så att stift och församlingar blivit än mer engagerade i gemenskapen.
♦ Under 2005 har Svenska kyrkan reglerat förhållandena till de utländsks lutherska kyrkor som verkar i Sverige.
Huvudprogram Ekumenik
♦ År 2005 har Svenska kyrkans kontakter med den ortodoxa kyrkofamiljen nått en högre grad av samordning och fördjupning till förmån för den ömsesidiga förståelsen.
♦ År 2004 har Svenska kyrkan tillsammans med Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland reglerat och fördjupat samarbetet med Evangelische Kirche in Deutschland (EKD).
♦ År 2005 har Svenska kyrkans samarbete och teologiska utbyte med den romersk katolska kyrkan fördjupats till förmån för den ömsesidiga förståelsen.
♦ År 2005 har Svenska kyrkans samarbete och teologiska utbyte med frikyrkofamiljen fördjupats till förmån för den ömsesidiga förståelsen.
Huvudprogram Teologi
♦ År 2005 har kunskapen och medvetenheten om Svenska kyrkans ekumeniska förpliktelse och strategi ökat bland såväl anställda som förtroendevalda på olika nivåer i kyrkan.
♦ 2005 har Svenska kyrkan utarbetat ett program för religionsmöten med särskild hänsyn till muslimernas växande antal i landet.
♦ Under perioden har formerna för reception av Svenska kyrkans olika samtalsdokument utvecklats, så att fruktbara samtal förs på alla nivåer i Svenska kyrkan.
Huvudprogram Övrigt
♦ Under perioden har delegationsresor, besök och liknande aktiviteter integrerats ännu mer i den övriga verksamheten inom huvudprogrammen ekumenik och kyrkogemenskap.
Verksamhetsområdet har särskilt uppföljningsansvar för följande gemensamma effektmål:
♦ År 2004 skall berörda handläggare vid den nationella nivån känna till de samarbetsavtal som Svenska kyrkan tecknat med internationella partner och anse att den prioritering som den nationella nivån gör avseende avtalade och andra samarbeten/samråd är rimlig i relation till tillgängliga resurser.
Verksamhetsområdet relaterar till följande gemensamma effektmål:
♦ Minst 11 stiftskanslier skall 2003 ange att de har en tillräcklig möjlighet att påverka det arbete som utförs/planeras inom den nationella nivån.
♦ Minst 75 procent av församlingar och samfälligheter skall från 2004 anse att de får tillgång till tillräcklig och användbar information om det arbete som bedrivs på kyrkokansliet.
♦ På samtliga stiftskanslier skall det från våren 2003 finnas aktuella uppgifter om de projekt som genomförs och planeras inom kyrkokansliet.
♦ Samtliga funktioner och verksamhetsområden inom kyrkokansliet skall år 2003 ha dokumenterat och implementerat fastställda kvalitetsmål för sin verksamhet.
♦ Minst 80 procent av de anställda på den nationella nivån skall (2003) anse att de har en god arbetssituation när det gäller arbetsbelastningen och meningsfullhet i arbetsuppgifterna.
♦ År 2005 skall minst 50 procent av personalen i kyrkokansliet anse att de är väl förtrogna med hur de egna arbetsuppgifterna är relaterade till Svenska kyrkans förkunnande av evangelium i ord och handling.
Verksamhet
Under 2003 genomfördes två generalförsamlingar, dels för Konferensen för europeiska kyrkor (KEK) i Trondheim, Norge, dels för Lutherska världsförbundet (LVF) i Winnipeg, Kanada. Svenska kyrkan deltog i båda fallen med en delegation. Praktiskt innebar detta ett naturligt fokus för verksamheten. I slutet av året utsågs Margarethe Isberg till vice ordförande i KEK.
I juni undertecknades det länge emotsedda samarbetsavtalet mellan Svenska kyrkan och Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) – ett avtal som kan komma att betyda mycket i såväl ekonomiskt som pastoralt hänseende.
Svenska kyrkans arbete med frågan om homosexuella i kyrkan har belastat verksamhetsområdet i högre utsträckning än vad som ursprungligen kunde förutses.
Måluppfyllelse
Verksamheten har bedrivits enligt plan med följande undantag:
♦ Det av Kyrkornas världsråd utlysta Decade to Overcome Violence (Årtionde för övervinnande av våld) har förankrats och börjat bära frukt i stift och församlingar.
Projekt för att övervinna våld har ännu inte fått konkret genomslag i Sverige i enlighet med verksamhetsområdets planer.
♦ År 2005 har arbetet med att förankra modeller för ett brett arbete med lokal teologi, etik och ekumenik på stiftsnivå inletts. Dessa modeller skall tjäna som redskap för receptionen av den ekumenik som bedrivs inom alla huvudprogrammen.
Arbetet med att utveckla modeller för lokalekumenisk samverkan har inte utvecklats i enlighet med de planer som redovisas i nu gällande mål och rambudget.
Ekonomisk resultatanalys
Nettoresultatet för verksamhetsområdet är 1,0 miljoner kronor bättre än budget, vilket inneburit ett motsvarande lägre behov av nationell finansiering. Detta beror dels på lägre kanslikostnader, bl.a. till följd av vakanser, men också på att koncentrationen till processer relaterade till de två generalförsamlingarna gjort att kostnaden för övrig verksamhet varit lägre än planerat. Personalsituationen inom verksamhetsområdet har under året också varit sådan att mindre ekonomiska resurser tagits i anspråk.
Johan Dalman
T.f. verksamhetsområdeschef
Resultatrapport Teologi och ekumenik
Enhet: 1000-tal kr
|
Utfall akt. period
|
Budget akt. period
|
Bdg avv. akt. per.
|
%
|
Budget helår
|
Utfall fg år akt. period
|
EXTERN FINANSIERING
|
|
|
|
|
|
|
Kollekter o gåvor
|
997
|
900
|
97
|
-11
|
900
|
1 096
|
Övriga intäkter
|
1
|
0
|
1
|
-
|
0
|
0
|
S:A EXTERN FINANSIERING
|
998
|
900
|
98
|
-11
|
900
|
1 096
|
|
|
|
|
|
|
|
INTERN FINANSIERING
|
|
|
|
|
|
|
Nationell finansiering
|
19 680
|
20 702
|
-1 022
|
5
|
20 702
|
17 338
|
S:A INTERN FINANSIERING
|
19 680
|
20 702
|
-1 022
|
5
|
20 702
|
17 338
|
|
|
|
|
|
|
|
KOSTNADER
|
|
|
|
|
|
|
Lämnade bidrag
|
-13 286
|
-13 050
|
-236
|
-2
|
-13 050
|
-12 026
|
Övriga externa kostnader
|
-2 587
|
-3 419
|
832
|
24
|
-3 419
|
-1 475
|
Personalkostnader
|
-210
|
0
|
-210
|
-
|
0
|
-109
|
Kanslikostnader
|
-4 591
|
-5 133
|
542
|
11
|
-5 133
|
-4 276
|
S:A KOSTNADER
|
-20 674
|
-21 602
|
928
|
4
|
-21 602
|
-17 886
|
|
|
|
|
|
|
|
DESTINERADE MEDEL
|
|
|
|
|
|
|
Förändr ändamålsdest medel
|
-4
|
0
|
-4
|
-
|
0
|
-548
|
S:A DESTINERADE MEDEL
|
-4
|
0
|
-4
|
-
|
0
|
-548
|
|
|
|
|
|
|
|
NETTORESULTAT
|
0
|
0
|
0
|
-
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
NETTORESULTAT PER HUVUDPROGRAM
|
Utfall akt. period
|
Budget akt. period
|
Bdg avv. akt. per.
|
%
|
Budget helår
|
Utfall fg år akt. period
|
VO gemensamt, intäkter
|
19 680
|
20 702
|
-1 022
|
5
|
20 702
|
17 338
|
VO gemensamt, kostnader
|
-4 759
|
-5 397
|
638
|
12
|
-5 397
|
-4 503
|
Kyrkogemenskap
|
-5 199
|
-5 370
|
171
|
3
|
-5 370
|
-4 608
|
Ekumenik
|
-9 098
|
-9 710
|
612
|
6
|
-9 710
|
-8 053
|
Teologi
|
-624
|
-225
|
-399
|
-
|
-225
|
-173
|
NETTORESULTAT
|
0
|
0
|
0
|
-
|
0
|
0
|
Anm: VO gemensamt, intäkter: avser intäkter från nationell finansiering. VO gemensamt, kostnader: avser bl.a. kanslikostnader. Ekumenik. här ingår även intäkten från rikskollekten samt dess användning.


