Svenska kyrkans hemsida

Kyrkomötet - startsida
Skrivelser
Motioner
Betänkanden
Frågor

Beslut

Sök
 


Bilaga 3. Verksamhetsområde Teologi och ekumenik

Årsrapport 2003

Verksamhetsområdets mål

Särskilda effektmål

Huvudprogram Kyrkogemenskap

♦ Under perioden, senast 2005, har receptionen av Borgåavtalet utvecklats, så att stift och församlingar blivit än mer engagerade i gemenskapen.

♦ Under 2005 har Svenska kyrkan reglerat förhållandena till de utländsks lutherska kyrkor som verkar i Sverige.

Huvudprogram Ekumenik

♦ År 2005 har Svenska kyrkans kontakter med den ortodoxa kyrkofamiljen nått en högre grad av samordning och fördjupning till förmån för den ömsesidiga förståelsen.

♦ År 2004 har Svenska kyrkan tillsammans med Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland reglerat och fördjupat samarbetet med Evangelische Kirche in Deutschland (EKD).

♦ År 2005 har Svenska kyrkans samarbete och teologiska utbyte med den romersk katolska kyrkan fördjupats till förmån för den ömsesidiga förståelsen.

♦ År 2005 har Svenska kyrkans samarbete och teologiska utbyte med frikyrkofamiljen fördjupats till förmån för den ömsesidiga förståelsen.

Huvudprogram Teologi

♦ År 2005 har kunskapen och medvetenheten om Svenska kyrkans ekumeniska förpliktelse och strategi ökat bland såväl anställda som förtroendevalda på olika nivåer i kyrkan.

♦ 2005 har Svenska kyrkan utarbetat ett program för religionsmöten med särskild hänsyn till muslimernas växande antal i landet.

♦ Under perioden har formerna för reception av Svenska kyrkans olika samtalsdokument utvecklats, så att fruktbara samtal förs på alla nivåer i Svenska kyrkan.

Huvudprogram Övrigt

♦ Under perioden har delegationsresor, besök och liknande aktiviteter integrerats ännu mer i den övriga verksamheten inom huvudprogrammen ekumenik och kyrkogemenskap.

Verksamhetsområdet har särskilt uppföljningsansvar för följande gemensamma effektmål:

♦ År 2004 skall berörda handläggare vid den nationella nivån känna till de samarbetsavtal som Svenska kyrkan tecknat med internationella partner och anse att den prioritering som den nationella nivån gör avseende avtalade och andra samarbeten/samråd är rimlig i relation till tillgängliga resurser.

Verksamhetsområdet relaterar till följande gemensamma effektmål:

♦ Minst 11 stiftskanslier skall 2003 ange att de har en tillräcklig möjlighet att påverka det arbete som utförs/planeras inom den nationella nivån.

♦ Minst 75 procent av församlingar och samfälligheter skall från 2004 anse att de får tillgång till tillräcklig och användbar information om det arbete som bedrivs på kyrkokansliet.

♦ På samtliga stiftskanslier skall det från våren 2003 finnas aktuella uppgifter om de projekt som genomförs och planeras inom kyrkokansliet.

♦ Samtliga funktioner och verksamhetsområden inom kyrkokansliet skall år 2003 ha dokumenterat och implementerat fastställda kvalitetsmål för sin verksamhet.

♦ Minst 80 procent av de anställda på den nationella nivån skall (2003) anse att de har en god arbetssituation när det gäller arbetsbelastningen och meningsfullhet i arbetsuppgifterna.

♦ År 2005 skall minst 50 procent av personalen i kyrkokansliet anse att de är väl förtrogna med hur de egna arbetsuppgifterna är relaterade till Svenska kyrkans förkunnande av evangelium i ord och handling.

Verksamhet

Under 2003 genomfördes två generalförsamlingar, dels för Konferensen för europeiska kyrkor (KEK) i Trondheim, Norge, dels för Lutherska världsförbundet (LVF) i Winnipeg, Kanada. Svenska kyrkan deltog i båda fallen med en delegation. Praktiskt innebar detta ett naturligt fokus för verksamheten. I slutet av året utsågs Margarethe Isberg till vice ordförande i KEK.

I juni undertecknades det länge emotsedda samarbetsavtalet mellan Svenska kyrkan och Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) – ett avtal som kan komma att betyda mycket i såväl ekonomiskt som pastoralt hänseende.

Svenska kyrkans arbete med frågan om homosexuella i kyrkan har belastat verksamhetsområdet i högre utsträckning än vad som ursprungligen kunde förutses.

Måluppfyllelse

Verksamheten har bedrivits enligt plan med följande undantag:

♦ Det av Kyrkornas världsråd utlysta Decade to Overcome Violence (Årtionde för övervinnande av våld) har förankrats och börjat bära frukt i stift och församlingar.

Projekt för att övervinna våld har ännu inte fått konkret genomslag i Sverige i enlighet med verksamhetsområdets planer.

♦ År 2005 har arbetet med att förankra modeller för ett brett arbete med lokal teologi, etik och ekumenik på stiftsnivå inletts. Dessa modeller skall tjäna som redskap för receptionen av den ekumenik som bedrivs inom alla huvudprogrammen.

Arbetet med att utveckla modeller för lokalekumenisk samverkan har inte utvecklats i enlighet med de planer som redovisas i nu gällande mål och rambudget.

Ekonomisk resultatanalys

Nettoresultatet för verksamhetsområdet är 1,0 miljoner kronor bättre än budget, vilket inneburit ett motsvarande lägre behov av nationell finansiering. Detta beror dels på lägre kanslikostnader, bl.a. till följd av vakanser, men också på att koncentrationen till processer relaterade till de två generalförsamlingarna gjort att kostnaden för övrig verksamhet varit lägre än planerat. Personalsituationen inom verksamhetsområdet har under året också varit sådan att mindre ekonomiska resurser tagits i anspråk.

Johan Dalman

T.f. verksamhetsområdeschef

Resultatrapport Teologi och ekumenik

Enhet: 1000-tal kr

Utfall akt. period

Budget akt. period

Bdg avv. akt. per.

%

Budget helår

Utfall fg år akt. period

EXTERN FINANSIERING

           

Kollekter o gåvor

997

900

97

-11

900

1 096

Övriga intäkter

1

0

1

-

0

0

S:A EXTERN FINANSIERING

998

900

98

-11

900

1 096

             

INTERN FINANSIERING

           

Nationell finansiering

19 680

20 702

-1 022

5

20 702

17 338

S:A INTERN FINANSIERING

19 680

20 702

-1 022

5

20 702

17 338

             

KOSTNADER

           

Lämnade bidrag

-13 286

-13 050

-236

-2

-13 050

-12 026

Övriga externa kostnader

-2 587

-3 419

832

24

-3 419

-1 475

Personalkostnader

-210

0

-210

-

0

-109

Kanslikostnader

-4 591

-5 133

542

11

-5 133

-4 276

S:A KOSTNADER

-20 674

-21 602

928

4

-21 602

-17 886

             

DESTINERADE MEDEL

           

Förändr ändamålsdest medel

-4

0

-4

-

0

-548

S:A DESTINERADE MEDEL

-4

0

-4

-

0

-548

             

NETTORESULTAT

0

0

0

-

0

0

             

NETTORESULTAT PER HUVUDPROGRAM

Utfall akt. period

Budget akt. period

Bdg avv. akt. per.

%

Budget helår

Utfall fg år akt. period

VO gemensamt, intäkter

19 680

20 702

-1 022

5

20 702

17 338

VO gemensamt, kostnader

-4 759

-5 397

638

12

-5 397

-4 503

Kyrkogemenskap

-5 199

-5 370

171

3

-5 370

-4 608

Ekumenik

-9 098

-9 710

612

6

-9 710

-8 053

Teologi

-624

-225

-399

-

-225

-173

NETTORESULTAT

0

0

0

-

0

0

Anm: VO gemensamt, intäkter: avser intäkter från nationell finansiering. VO gemensamt, kostnader: avser bl.a. kanslikostnader. Ekumenik. här ingår även intäkten från rikskollekten samt dess användning.

Previous PageInnehållsförteckningNext Page


TillbakaUpp