Svenska kyrkans hemsida

Kyrkomötet
Skrivelser
Motioner
Betänkanden
Frågor

Beslut

Sök
 


Verksamhetsområdet Teologi och ekumenik

Allmänt om verksamhetsområdet

Svenska kyrkan skall, som en del av Kristi kyrka, verka för att de olika kyrkorna erkänner varandras dop och ämbete, känner igen den ena, heliga, apostoliska och allmänneliga kyrkan i varandra och delar nattvardens sakrament. För att en sådan enhet skall kunna förverkligas och manifesteras lokalt, behöver medvetenheten om Svenska kyrkans ekumeniska vägval och förpliktelse vara hög på alla nivåer i kyrkan. Under föregående sekel blev Svenska kyrkans karaktär av brokyrka alltmer tydlig. Detta arv är förpliktande för framtiden med alla de nya utmaningar som Svenska kyrkan ställs inför. Verksamhetsområdet Teologi och ekumenik skall stödja stiften i reflektionen över och förverkligandet av Svenska kyrkans ekumeniska förpliktelse. Det teologiska arbetet gäller även receptionen av kyrkliga samtalsdokument såsom Guds vägar - judendom och kristendom och Homosexuella i kyrkan - ett samtalsdokument från Svenska kyrkans teologiska kommitté. Arbetet på nationell nivå är uppdelat på fem huvudprogram, Kyrkogemenskap, Ekumenik, Teologi, Delegationer och Medlemsavgifter.

Verksamhetsområdets kostnader

Detaljbudget 2003

Rambudget 2004

Rambudget 2005

Rambudget 2006

21 602 tkr*

21 066 tkr

21 217 tkr

22 475 tkr*

*Under 2003 anslås för Svenska kyrkans kostnader i samband med generalförsamlingar för Lutherska världsförbundet och Konferensen för Europeiska Kyrkor 800 tusen kronor vardera. Under 2006 anslås 1 miljon kronor för generalförsamling i Kyrkornas Världsråd.

Väsentliga förändringar

_ En ekumenisk kommitté med sakkunniga inom området tillsätts för att stärka kontinuiteten och utvecklandet av Svenska kyrkans ekumeniska engagemang.

_ Fördraget mellan Svenska kyrkan och Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) undertecknas, varefter det bekräftas av Kyrkomötet.

_ Nordiska ekumeniska rådet läggs ner och ett nytt samarbetsorgan för nordisk ekumenik tillskapas i nära anslutning till Sigtunastiftelsen.

_ Samtalen med s.k. minoritetsgrupper i Svenska kyrkan inleds i syfte att utröna förutsättningarna för enhet i mångfald inom Svenska kyrkan.

Konsekvensanalys, prioriteringar och bedömning av ekonomiska resurser för verksamhetsområdet

Genom fördraget med EKD kommer resurser att krävas för att bygga upp en struktur för samarbetet. Även det nordiska ekumeniska samarbetet måste prioriteras eftersom en ny struktur tillskapas, där Svenska kyrkan tillsammans med Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland har ett särskilt ansvar. Inrättandet av en ekumenisk kommitté möjliggör en fördjupad bearbetning av kontinuiteten, samstämmigheten och framförhållningen i Svenska kyrkans ekumeniska åtaganden. Det ekumeniska arbetet består till stor del av att vårda och utveckla relationer till andra kyrkor och ekumeniska organisationer, samt att sörja för receptionen i förhållande till stiften. Denna basverksamhet måste alltid prioriteras. Med nuvarande personella resurser är verksamhetsområdet sårbart och inte helt rustat för att möta nya krav på verksamhet.

Inriktningsmål

Verksamhetsområdet styrs i sin helhet av relevanta gemensamma inriktningsmål. Rörande vissa inriktningsmål kommer VO:t också att ha ett särskilt uppföljningsansvar av uppsatta effektmål vilket redovisas i bilaga 12.

Verksamhetsområdets rambudget

Teologi och ekumenik

       

Utfall

Detalj-

Ram-

Ram-

Ram-

 

Belopp anges i tkr

   

budget

budget

budget

budget

       

2002

2003

2004

2005

2006

INTÄKTER

             

EXTERN FINANSIERING

           
 

Kollekter o gåvor

 

1 096

900

900

900

900

S:A EXTERN FINANSIERING

 

1 096

900

900

900

900

 

Jämf m nuvarande rambudget

   

0

0

 

NATIONELL FINANSIERING

 

17 338

20 702

20 166

20 317

21 575

 

Jämf m nuvarande rambudget

   

238

189

 

S:A INTÄKTER

   

18 434

21 602

21 066

21 217

22 475

               

KOSTNADER

             
 

Lämnade bidrag

 

-12 026

-13 050

-13 440

-13 440

-13 260

 

Övriga externa kostnader

 

-1 474

-3 419

-2 185

-2 135

-3 365

 

Personal o kansli

 

-4 276

-5 133

-5 441

-5 642

-5 850

S:A KOSTNADER

   

-17 886

-21 602

-21 066

-21 217

-22 475

 

jämf m nuvarande rambudget

   

-238

-189

 
                 

NETTORESULTAT

 

0

0

0

0

0

                 
 

NETTORESULTAT per HUVUDPROGRAM

       
 

VO-gemensamt, intäkter

   

17 338

20 702

20 166

20 317

21 575

 

VO gemensamt, kostnader

 

-4 503

-5 397

-5 701

-5 902

-6 110

 

Ekumenik

   

-1 194

-2 100

-1 260

-1 260

-2 260

 

Kyrkogemenskap

 

-608

-1 370

-620

-570

-620

 

Teologi

   

-173

-225

-225

-225

-225

 

Medlemsavgifter

   

-10 860

-11 610

-12 360

-12 360

-12 360

NETTORESULTAT

 

0

0

0

0

0

Previous PageInnehållsförteckningNext Page


TillbakaUpp