Verksamhetsområdet Teologi och ekumenik
Allmänt om verksamhetsområdet
Svenska kyrkan skall, som en del av Kristi kyrka, verka för att de olika kyrkorna erkänner varandras dop och ämbete, känner igen den ena, heliga, apostoliska och allmänneliga kyrkan i varandra och delar nattvardens sakrament. För att en sådan enhet skall kunna förverkligas och manifesteras lokalt, behöver medvetenheten om Svenska kyrkans ekumeniska vägval och förpliktelse vara hög på alla nivåer i kyrkan. Under föregående sekel blev Svenska kyrkans karaktär av brokyrka alltmer tydlig. Detta arv är förpliktande för framtiden med alla de nya utmaningar som Svenska kyrkan ställs inför. Verksamhetsområdet Teologi och ekumenik skall stödja stiften i reflektionen över och förverkligandet av Svenska kyrkans ekumeniska förpliktelse. Det teologiska arbetet gäller även receptionen av kyrkliga samtalsdokument såsom Guds vägar - judendom och kristendom och Homosexuella i kyrkan - ett samtalsdokument från Svenska kyrkans teologiska kommitté. Arbetet på nationell nivå är uppdelat på fem huvudprogram, Kyrkogemenskap, Ekumenik, Teologi, Delegationer och Medlemsavgifter.
Verksamhetsområdets kostnader
Detaljbudget 2003
|
Rambudget 2004
|
Rambudget 2005
|
Rambudget 2006
|
21 602 tkr*
|
21 066 tkr
|
21 217 tkr
|
22 475 tkr*
|
*Under 2003 anslås för Svenska kyrkans kostnader i samband med generalförsamlingar för Lutherska världsförbundet och Konferensen för Europeiska Kyrkor 800 tusen kronor vardera. Under 2006 anslås 1 miljon kronor för generalförsamling i Kyrkornas Världsråd.
Väsentliga förändringar
_ En ekumenisk kommitté med sakkunniga inom området tillsätts för att stärka kontinuiteten och utvecklandet av Svenska kyrkans ekumeniska engagemang.
_ Fördraget mellan Svenska kyrkan och Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) undertecknas, varefter det bekräftas av Kyrkomötet.
_ Nordiska ekumeniska rådet läggs ner och ett nytt samarbetsorgan för nordisk ekumenik tillskapas i nära anslutning till Sigtunastiftelsen.
_ Samtalen med s.k. minoritetsgrupper i Svenska kyrkan inleds i syfte att utröna förutsättningarna för enhet i mångfald inom Svenska kyrkan.
Konsekvensanalys, prioriteringar och bedömning av ekonomiska resurser för verksamhetsområdet
Genom fördraget med EKD kommer resurser att krävas för att bygga upp en struktur för samarbetet. Även det nordiska ekumeniska samarbetet måste prioriteras eftersom en ny struktur tillskapas, där Svenska kyrkan tillsammans med Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland har ett särskilt ansvar. Inrättandet av en ekumenisk kommitté möjliggör en fördjupad bearbetning av kontinuiteten, samstämmigheten och framförhållningen i Svenska kyrkans ekumeniska åtaganden. Det ekumeniska arbetet består till stor del av att vårda och utveckla relationer till andra kyrkor och ekumeniska organisationer, samt att sörja för receptionen i förhållande till stiften. Denna basverksamhet måste alltid prioriteras. Med nuvarande personella resurser är verksamhetsområdet sårbart och inte helt rustat för att möta nya krav på verksamhet.
Inriktningsmål
Verksamhetsområdet styrs i sin helhet av relevanta gemensamma inriktningsmål. Rörande vissa inriktningsmål kommer VO:t också att ha ett särskilt uppföljningsansvar av uppsatta effektmål vilket redovisas i bilaga 12.
Verksamhetsområdets rambudget
Teologi och ekumenik
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Utfall
|
Detalj-
|
Ram-
|
Ram-
|
Ram-
|
|
Belopp anges i tkr
|
|
|
|
budget
|
budget
|
budget
|
budget
|
|
|
|
|
2002
|
2003
|
2004
|
2005
|
2006
|
INTÄKTER
|
|
|
|
|
|
|
|
EXTERN FINANSIERING
|
|
|
|
|
|
|
|
Kollekter o gåvor
|
|
1 096
|
900
|
900
|
900
|
900
|
S:A EXTERN FINANSIERING
|
|
1 096
|
900
|
900
|
900
|
900
|
|
Jämf m nuvarande rambudget
|
|
|
0
|
0
|
|
NATIONELL FINANSIERING
|
|
17 338
|
20 702
|
20 166
|
20 317
|
21 575
|
|
Jämf m nuvarande rambudget
|
|
|
238
|
189
|
|
S:A INTÄKTER
|
|
|
18 434
|
21 602
|
21 066
|
21 217
|
22 475
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KOSTNADER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lämnade bidrag
|
|
-12 026
|
-13 050
|
-13 440
|
-13 440
|
-13 260
|
|
Övriga externa kostnader
|
|
-1 474
|
-3 419
|
-2 185
|
-2 135
|
-3 365
|
|
Personal o kansli
|
|
-4 276
|
-5 133
|
-5 441
|
-5 642
|
-5 850
|
S:A KOSTNADER
|
|
|
-17 886
|
-21 602
|
-21 066
|
-21 217
|
-22 475
|
|
jämf m nuvarande rambudget
|
|
|
-238
|
-189
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NETTORESULTAT
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NETTORESULTAT per HUVUDPROGRAM
|
|
|
|
|
|
VO-gemensamt, intäkter
|
|
|
17 338
|
20 702
|
20 166
|
20 317
|
21 575
|
|
VO gemensamt, kostnader
|
|
-4 503
|
-5 397
|
-5 701
|
-5 902
|
-6 110
|
|
Ekumenik
|
|
|
-1 194
|
-2 100
|
-1 260
|
-1 260
|
-2 260
|
|
Kyrkogemenskap
|
|
-608
|
-1 370
|
-620
|
-570
|
-620
|
|
Teologi
|
|
|
-173
|
-225
|
-225
|
-225
|
-225
|
|
Medlemsavgifter
|
|
|
-10 860
|
-11 610
|
-12 360
|
-12 360
|
-12 360
|
NETTORESULTAT
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|


