Verksamhetsområdet Ärkebiskopen och Biskopsmötet
Allmänt om verksamhetsområdet
Verksamhetsområdet har två huvudprogram, Ärkebiskopen och Biskopsmötet samt VO-gemensamt.
Ärkebiskopen
Svenska kyrkan på nationell nivå svarar för Ärkebiskopens kostnader i enlighet med överenskommelse med Uppsala stift. Detta inbegriper lönekostnader för Ärkebiskopen, kostnader för resor och representation samt kostnader för ärkebiskopsgården.
Biskopsmötet
Till biskopsmötet hänförs kostnader för biskopsmötets sammanträden, kostnader för arbetsmaterial och för expertis i olika ärenden liksom för vissa gemensamma kostnader för fortbildning av biskoparna.
Den understödjande verksamheten
Verksamhetsområdet har till uppgift att biträda Ärkebiskopen, att utgöra sekretariat för biskopsmötet och den teologiska kommittén samt medverka i det ekumeniska arbetet och svara för massmediakontakter för Ärkebiskopen och biskopsmötet. Kostnaderna avser personal-, rese- och kontorskostnader. Här ingår vidare vissa gudstjänstkostnader samt kostnader för representation.
Budgeten inrymmer medel för Svenska kyrkans deltagande utomlands vid biskopsvigningar och andra högtider, kurser och konferenser. I budgeten ingår även fondmedel, vars avkastning enligt ändamålsbestämmelserna disponeras av Ärkebiskopen.
Verksamhetsområdets kostnader
Detaljbudget 2003
|
Rambudget 2004
|
Rambudget 2005
|
Rambudget 2006
|
7 870 tkr
|
8 276 tkr
|
8 542 tkr
|
8 811 tkr
|
Väsentliga förändringar
_ En underhållsplan för Ärkebiskopsgården skall upprättas och följas.
Konsekvensanalys, prioriteringar och bedömning av ekonomiska resurser för verksamhetsområdet
Under planeringsperioden förutses en biskopsvigning per år. Detta beaktas i verksamhetsplaneringen i samband med detaljbudgetens upprättande.
Ärkebiskopsgården åtnjuter skydd som kulturminnesmärke. Det är känt att underhållsarbetet med fastigheten måste intensifieras, bland annat på grund av markradon som påverkar inomhusmiljön. De faktiska kostnaderna för underhållet av Ärkebiskopsgården kan komma att bli höga men kommer att kunna beräknas bättre när en ny underhållsplan fastställts.
Inriktningsmål
Stödet till Ärkebiskopen och Biskopsmötet skall motsvara de kvalitetskrav som återges i bilaga 12. Verksamhetsområdet omfattas av de gemensamma målen och har fått ett särskilt ansvar för uppföljning när det gäller ekumeniska överläggningar samt hur den nationella nivån uppfattas av kyrkans medlemmar.
Verksamhetsområdets rambudget
Ärkebiskopen och Biskopsmötet
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Utfall
|
Detalj-
|
Ram-
|
Ram-
|
Ram-
|
|
Belopp anges i tkr
|
|
|
|
budget
|
budget
|
budget
|
budget
|
|
|
|
|
2002
|
2003
|
2004
|
2005
|
2006
|
INTÄKTER
|
|
|
|
|
|
|
|
EXTERN FINANSIERING
|
|
|
|
|
|
|
|
Övriga bidrag
|
|
|
575
|
100
|
100
|
100
|
200
|
S:A EXTERN FINANSIERING
|
|
575
|
100
|
100
|
100
|
200
|
|
Jämf m nuvarande rambudget
|
|
|
-200
|
-200
|
|
NATIONELL FINANSIERING
|
|
6 562
|
7 720
|
7 976
|
8 242
|
8 511
|
|
Jämf m nuvarande rambudget
|
|
|
-127
|
-135
|
|
S:A INTÄKTER
|
|
|
7 137
|
7 820
|
8 076
|
8 342
|
8 711
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KOSTNADER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lämnade bidrag
|
|
-170
|
-150
|
-300
|
-300
|
-300
|
|
Övriga externa kostnader
|
|
-2 478
|
-2 773
|
-2 784
|
-2 831
|
-2 880
|
|
Personalkostnader
|
|
-4 427
|
-4 947
|
-5 191
|
-5 411
|
5 631
|
S:A KOSTNADER
|
|
|
-7 075
|
-7 870
|
-8 276
|
-8 542
|
-8 811
|
|
jämf m nuvarande rambudget
|
|
|
127
|
135
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DISPOSITIONER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Förändr ändamålsdest medel
|
-62
|
50
|
200
|
200
|
200
|
S:A DISPOSITIONER
|
|
-62
|
50
|
200
|
200
|
200
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NETTORESULTAT
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NETTORESULTAT per HUVUDPROGRAM
|
|
|
|
|
|
VO-gemensamt, intäkter o disp
|
|
6 562
|
7 720
|
7 976
|
8 242
|
8 511
|
|
VO-gemensamt
|
|
-3 376
|
-4 360
|
-4 500
|
-4 668
|
-4 883
|
|
ÄB och Biskopsmötet
|
|
-3 186
|
-3 360
|
-3 475
|
-3 575
|
-3 678
|
NETTORESULTAT
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|


