Svenska kyrkans hemsida

Kyrkomötet
Skrivelser
Motioner
Betänkanden
Frågor

Beslut

Sök
 


Verksamhetsområdet Ärkebiskopen och Biskopsmötet

Allmänt om verksamhetsområdet

Verksamhetsområdet har två huvudprogram, Ärkebiskopen och Biskopsmötet samt VO-gemensamt.

Ärkebiskopen

Svenska kyrkan på nationell nivå svarar för Ärkebiskopens kostnader i enlighet med överenskommelse med Uppsala stift. Detta inbegriper lönekostnader för Ärkebiskopen, kostnader för resor och representation samt kostnader för ärkebiskopsgården.

Biskopsmötet

Till biskopsmötet hänförs kostnader för biskopsmötets sammanträden, kostnader för arbetsmaterial och för expertis i olika ärenden liksom för vissa gemensamma kostnader för fortbildning av biskoparna.

Den understödjande verksamheten

Verksamhetsområdet har till uppgift att biträda Ärkebiskopen, att utgöra sekretariat för biskopsmötet och den teologiska kommittén samt medverka i det ekumeniska arbetet och svara för massmediakontakter för Ärkebiskopen och biskopsmötet. Kostnaderna avser personal-, rese- och kontorskostnader. Här ingår vidare vissa gudstjänstkostnader samt kostnader för representation.

Budgeten inrymmer medel för Svenska kyrkans deltagande utomlands vid biskopsvigningar och andra högtider, kurser och konferenser. I budgeten ingår även fondmedel, vars avkastning enligt ändamålsbestämmelserna disponeras av Ärkebiskopen.

Verksamhetsområdets kostnader

Detaljbudget 2003

Rambudget 2004

Rambudget 2005

Rambudget 2006

7 870 tkr

8 276 tkr

8 542 tkr

8 811 tkr

Väsentliga förändringar

_ En underhållsplan för Ärkebiskopsgården skall upprättas och följas.

Konsekvensanalys, prioriteringar och bedömning av ekonomiska resurser för verksamhetsområdet

Under planeringsperioden förutses en biskopsvigning per år. Detta beaktas i verksamhetsplaneringen i samband med detaljbudgetens upprättande.

Ärkebiskopsgården åtnjuter skydd som kulturminnesmärke. Det är känt att underhållsarbetet med fastigheten måste intensifieras, bland annat på grund av markradon som påverkar inomhusmiljön. De faktiska kostnaderna för underhållet av Ärkebiskopsgården kan komma att bli höga men kommer att kunna beräknas bättre när en ny underhållsplan fastställts.

Inriktningsmål

Stödet till Ärkebiskopen och Biskopsmötet skall motsvara de kvalitetskrav som återges i bilaga 12. Verksamhetsområdet omfattas av de gemensamma målen och har fått ett särskilt ansvar för uppföljning när det gäller ekumeniska överläggningar samt hur den nationella nivån uppfattas av kyrkans medlemmar.

Verksamhetsområdets rambudget

Ärkebiskopen och Biskopsmötet

       

Utfall

Detalj-

Ram-

Ram-

Ram-

 

Belopp anges i tkr

   

budget

budget

budget

budget

       

2002

2003

2004

2005

2006

INTÄKTER

             

EXTERN FINANSIERING

           
 

Övriga bidrag

   

575

100

100

100

200

S:A EXTERN FINANSIERING

 

575

100

100

100

200

 

Jämf m nuvarande rambudget

   

-200

-200

 

NATIONELL FINANSIERING

 

6 562

7 720

7 976

8 242

8 511

 

Jämf m nuvarande rambudget

   

-127

-135

 

S:A INTÄKTER

   

7 137

7 820

8 076

8 342

8 711

               

KOSTNADER

             
 

Lämnade bidrag

 

-170

-150

-300

-300

-300

 

Övriga externa kostnader

 

-2 478

-2 773

-2 784

-2 831

-2 880

 

Personalkostnader

 

-4 427

-4 947

-5 191

-5 411

5 631

S:A KOSTNADER

   

-7 075

-7 870

-8 276

-8 542

-8 811

 

jämf m nuvarande rambudget

   

127

135

 
             

DISPOSITIONER

             
 

Förändr ändamålsdest medel

-62

50

200

200

200

S:A DISPOSITIONER

 

-62

50

200

200

200

                 

NETTORESULTAT

 

0

0

0

0

0

                 

NETTORESULTAT per HUVUDPROGRAM

       
 

VO-gemensamt, intäkter o disp

 

6 562

7 720

7 976

8 242

8 511

 

VO-gemensamt

 

-3 376

-4 360

-4 500

-4 668

-4 883

 

ÄB och Biskopsmötet

 

-3 186

-3 360

-3 475

-3 575

-3 678

NETTORESULTAT

 

0

0

0

0

0

Previous PageInnehållsförteckningNext Page


TillbakaUpp