Svenska kyrkans hemsida

Kyrkomötet
Skrivelser
Motioner
Betänkanden
Frågor

Beslut
 


    Bilaga 2. Svenska kyrkans nationella nivå
    Verksamhetsområde Ärkebiskopen och Biskopsmötet
    Årsrapport 2001

    Verksamhet och måluppfyllelse

    Verksamhetsområdets uppgift är att biträda ärkebiskopen, utgöra sekretariat för Biskopsmötet och för Teologiska kommittén samt att medverka i såväl det teologiska som det ekumeniska arbetet. Verksamhetsområdet svarar också för massmediakontakter kring ärkebiskop och biskopsmöte.

    Ärkebiskopen har i början av året genomfört en resa till Centralamerika med besök i Costa Rica, Guatemala, El Salvador och Kuba. I augusti reste en grupp ledd av biskop Claes Bertil Ytterberg på ärkebiskopens uppdrag till Kosovo för att dels besöka den svenska bataljonen i KFOR-styrkorna dels överlägga med ledare för den katolska kyrkan, den serbisk-ortodoxa kyrkan och för muslimerna i provinsen. Under november har en delegation, som på ärkebiskopens uppdrag leddes av biskop Claes Bertil Ytterberg, genomfört en resa till Kina. Delegationen besökte Kinas kristna råd i Beijing, Shanghai och Nanjing. Samtliga resor har följts upp genom tidningsartiklar, massmediakontakter och andra kontakter av skilda slag, bl.a. med den svenska regeringen.

    Under året har Biskopsmötet varit samlat till fem större sammanträden, en tredagars retreat och deltagit i Läronämndens och Kyrkomötets arbete under maj och september månad. Biskoparna har vid två tillfällen deltagit i det chefsutvecklingsprogram som pågår fram till och med utgången av år 2002.

    Ett biskopsbrev, Det heliga rummet - om upplåtelse av kyrka, har publicerats under året och vidare har ett dokument kring prästers konsultverksamhet sänts ut till prästerna i samtliga stift.

    I juni har samtliga nordiska biskopar samlats till ett veckolångt möte i Vadstena. I augusti har domprosten Tony Guldbrandzén vigts till biskop i Härnösands stift. Vid vigningsgudstjänsten i Uppsala domkyrka deltog bland många företrädare för de nordiska folkkyrkorna och för kyrkorna inom Borgågemenskapen. De främsta företrädarna för Borgåkyrkorna har också samlats under hösten till överläggningar i Uppsala och i samband därmed gästades Svenska kyrkan av en delegation från den irländska kyrkan.

    Såväl ärkebiskopen som Biskopsmötet har uppmärksammats medialt alltmer och en fördjupad reflektion kring informations- och kommunikationsstrategier har påbörjats. Detta arbete fortsätter och det chefsutvecklingsprogram som pågår har en betydelsefull roll i sammanhanget.

    Vidare har relationen mellan verksamhetsområdet och verksamhetsområdet Kristen enhet och teologi stärkts på skilda sätt, så att samordningen av det teologiska och ekumeniska arbetet skall bli tydligare. Ambitionen har varit att stärka det teologiska arbetet vid kyrkokansliet och att skapa redskap och förutsättningar för fördjupat teologiskt och ekumeniskt arbete i stift och församlingar. Detta som ett led i arbetet med att förbättra den kyrkoordningsfästa processen mellan kyrkostyrelse och biskopsmöte i teologiska och ekumeniska frågor.

    Ekonomisk resultatanalys

    Nettokostnaden för verksamhetsområdet har varit 0,1 miljoner kronor lägre än budget, vilket avspeglas i ett i motsvarande mån lägre behov av nationell finansiering. Kostnaderna för Biskopsmötet har överskridits på grund av högre kostnader än beräknat för biskoparnas chefsutvecklingsprogram, men detta har korrigerats genom lägre kostnader inom övriga delar av verksamhetsområdet.

    Bo Larsson

    Verksamhetsområdeschef

    Resultatrapport Svenska kyrkans nationella nivå, VO: Ärkebiskopen och Biskopsmötet

    Enhet: 1000-tal kronor

    Utfall

    Budget

    Bdg avv.

    %

    Budget

    Utf fg år

     
     

    akt. period

    akt. period

    akt. period

     

    helår

    akt. period

                 

    EXTERN FINANSIERING

               

    Övriga erhållna bidrag

    533

    300

    233

    -78

    300

    276

    S:A EXTERN FINANSIERING

    533

    300

    233

    -78

    300

    276

                 

    INTERN FINANSIERING

               

    Nationell finansiering

    7 630

    7 761

    -131

    2

    7 761

    7 198

    S:A INTERN FINANSIERING

    7 630

    7 761

    -131

    2

    7 761

    7 198

                 

    KOSTNADER

               

    Lämnade bidrag

    -168

    -300

    132

    44

    -300

    -227

    Övriga externa kostnader

    -2 762

    -2 980

    219

    7

    -2 980

    -2 906

    Personalkostnader

    -1 264

    -940

    -324

    -35

    -940

    -1 209

    Kanslikostnader

    -3 647

    -3 841

    194

    5

    -3 841

    -3 523

    S:A KOSTNADER

    -7 841

    -8 061

    220

    3

    -8 061

    -7 865

                 

    DISPOSITIONER

               

    Förändr ändamålsdest medel

    -323

    0

    -323

    -

    0

    391

    S:A DISPOSITIONER

    -323

    0

    -323

    -

    0

    391

                 

    NETTO RESULTAT

    0

    0

    0

    -

    0

    0

                 
                 

    KOSTNADER per HUVUDPROGRAM

             

    VO-gem. för ÄB och Biskopsmöte

    -4 236

    -4 591

    355

    8

    -4 591

    -4 552

     

    Ärkebiskopen och Biskopsmötet

    -3 605

    -3 470

    -135

    -4

    -3 470

    -3 313

    SUMMA KOSTNADER

    -7 841

    -8 061

    220

    3

    -8 061

    -7 865

    Nationell finansiering utgör det belopp som tillförts från Verksamhetsområde Ekonomisk utjämning för att täcka nettokostnaden (kostnader minus extern finansiering) för årets verksamhet. Om nationell finansiering är lägre än budget betyder det med andra ord att nettokostnaderna varit lägre än budget.

    Kostnader anges med -. Negativt nettoresultat betyder alltså att kostnaderna överstiger intäkterna. Negativ budgetavvikelse betyder sämre resultat än budgeterat.

Previous PageNext Page


TillbakaUpp