Svenska kyrkans hemsida

Kyrkomötet
Skrivelser
Motioner
Betänkanden
Frågor

Beslut
 


Bilaga 17
Svenska Kyrkans Förvaltnings AB, Org nr 556047-5773
Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2000

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning.

Innehåll

Sida

_ Förvaltningsberättelse

170

_ Koncernresultaträkning

173

_ Koncernbalansräkning

174

_ Kassaflödesanalys för koncernen

175

_ moderbolagets resultaträkning

178

_ moderbolagets balansräkning

179

_ finansieringsanalys för moderbolaget

181

_ noter, gemensamma för moderbolag och koncern

182

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor.

Förvaltningsberättelse

Verksamhetsinriktning

Bolaget förvaltar och underhåller fastigheten Fjärdingen 15:2. Bolaget förser i denna fastighet sina ägare, den rikskyrkliga organisationen, med kontorslokaler samt tillhandahåller via dotterbolaget Kyrkans Hus AB kontorsservice inklusive kontors- och datorutrustning. Även Föreningen Uppsala U-landsbod, Svenska Kyrkans Unga, Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, Kvinnor i Svenska kyrkan, Sveriges Kyrko-sångsförbund och Kvinnor för Mission förhyr lokaler i fastigheten.

Bolaget administreras av personal i dotterbolaget Kyrkans Hus AB.

Ägare

Bolaget är dotterbolag till Trossamfundet Svenska kyrkan, som innehar 58,6% av rösterna och ägt 40% av kapitalet. Övriga ägare är Stiftelsen Svenska kyrkans mission (SKM) 17,25% av rösterna och 25% av kapitalet, Stiftelsen Lutherhjälpen 17,25% av rörsterna och 25% av kapitalet samt Stiftelsen Svenska kyrkan i utlandet (SKUT) 6,9% av rösterna och 10% av kapitalet.

Flerårsjämförelse

Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag.

2000

1999

1998

1997

1996

Nettoomsättning

6.890

7.685

6.769

7.204

6.630

Resultat efter finansiella poster

423

23

-2.610

351

-2.169

Balansomslutning

81.827

80.753

82.304

83.185

82.865

Soliditet %

32

31

30

32

29

Avkastning på eget kapital %

2

1

neg

1

neg

Investeringar

214

135

135

31

1.584

Antal anställda

1

1

1

1

2

 

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1.

Koncernen

Koncernen består förutom av moderbolaget av de helägda dotterbolagen Kyrkans Hus AB och Kyrknätet AB.

Kyrkans Hus AB

Bolagets verksamhet omfattar uthyrning av inventarier- och datautrustning, samordning av telefoni och posthantering, tillhandahållande av personalmatsal samt uthyrning och försäljning av videofilmer producerade huvudsakligen av Svenska kyrkan på nationell nivå. Under 1997 tillkom verksamheterna ekonomiförvaltningstjänster, datatjänster och produktion av profilprodukter. Från och med år 2001 har hanteringen av videofilmer och profilprodukter överlåtits till Verbum AB. Bolaget redovisar för året ett positivt resultat om 36 tusen kronor.

Kyrknätet AB

Bolaget, som startade sin verksamhet 1996, skall svara för drift och utveckling av Svenska kyrkans gemensamma datasystem samt ävensom idka därmed förenlig verksamhet. Detta innebär bland annat att bolaget har att svara för drift av Svenska kyrkans kyrkobokföringssystem och datanät enligt avtal med Trossamfundet Svenska kyrkan. Datanätverket har under 2000 växt från 42 till 48 anslutna Exchangeservrar och från 100 till 180 lokala nätverk med sammantaget knappt 9500 användare - en generell ökning med 19% under året.

Koncernens ekonomiska utveckling i sammandrag.

 

2000

1999

1998

1997

1996

Nettoomsättning

65.273

73.864

70.941

66.182

25.779

Resultat efter finansiella poster

3.288

746

-1.348

3.508

-542

Balansomslutning

99.400

95.284

97.382

105.017

94.059

Soliditet %

31

28

27

26

25

Avkastning på eget kapital %

14

3

neg

15

neg

Investeringar

3.456

3.800

4.424

11.807

3.761

Antal anställda

29

39

39

43

3

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1.

I slutet av 1996 ingicks ett avtal mellan de fyra rikskyrkliga stiftelserna SFRV, SKM, SKUT och LH med innebörden att i princip all verksamhet från och med 1 januari 1997 bedrivs inom SFRV-koncernen vilket för SKFs dotterbolag Kyrkans Hus AB inneburit tillkommande verksamheter samt medfört en ökning av antalet anställda med 34 st och en ökning av nettoomsättningen med drygt 20 Mkr under 1997. För SKF-koncernen tillkom under 1997 Sackeus ABs verksamhet, vilket också förklarar ökningen under 1997 för antal anställda, nettoomsättning och balansomslutning. Under år 2000 har dock aktiemajoriteten i Sackeus AB avyttrats, varvid bolaget ej längre ingår i koncernen.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Koncernen och moderföretaget

Per 2000-12-31 har 800 aktier i Sackeus AB avyttrats. Bolaget, som förvärvades 96-12-27, bedriver import och försäljning av varor från producentgrupper i tredje världen. Idén är att arbeta för rättvisa handelsrelationer. Kvarvarande ägarandel uppgår till 37%. Sackeus AB redovisas som intresseföretag.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång samt framtida utveckling

Den 1 januari 2000 ändrades relationen mellan Svenska kyrkan och staten varvid det Registrerade Trossamfundet Svenska kyrkan bildades den 1 januari 2000. I samband med bildandet av Trossamfundet Svenska kyrkan överlät den förutvarande moderstiftelsen SFRV sina aktierna i SKF-koncernen till Svenska kyrkan. Bolaget är därför från och med 1 januari ett dotterbolag till Svenska kyrkan.

Under 2000 har en utredning pågått med syfte att göra en översyn av vilka verksamheter som tidigare bedrivits i bolagsform som i framtiden bör bedrivas direkt av Svenska kyrkan. Vid tidpunkten för årsredovisningens avlämnande har inga formella beslut kunnat fattats om ändring av bolagens verksamheter på grund av vissa, för trossamfund, skattemässiga oklara frågeställningar.

Förslag till vinstdisposition

Koncernens fria egna kapital enligt koncernbalansräkningen uppgår till 26.560 tusen kronor. Avsättning till bundna reserver erfordras ej.

Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

       
     

24.713.861

 
         

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras så

       

att i ny räkning överföres

   

24.713.861

 

Koncernresultaträkning

 

Not

2000

1999

   

1

   

Rörelsens intäkter

       

Nettoomsättning

 

2

65.273

73.864

Övriga intäkter

   

9

23

     

65.282

73.887

Rörelsens kostnader

       

Varukostnader

   

-2.386

-10.828

Övriga externa kostnader

 

3, 4

-40.104

-36.644

Personalkostnader

 

5

-9.558

-13.071

Avskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar

 

6

-7.017

-9.308

Summa rörelsens kostnader

   

-59.065

-69.851

Rörelseresultat

 

2

6.217

4.036

Resultat från finansiella investeringar

 

7

   

Finansiella intäkter

   

344

134

Finansiella kostnader

   

-3.273

-3.424

Summa resultat från finansiella investeringar

   

-2.929

-3.290

Resultat efter finansiella investeringar

   

3.288

746

         

Minoritetens andel i årets resultat

   

-

18

Årets resultat

   

3.288

764

Koncernbalansräkning

 

Not

2000-12-31

1999-12-31

   

1

   

Tillgångar

       

Anläggningstillgångar

       

Immateriella anläggningstillgångar

       

Datorprogram

 

8

464

1.009

         

Materiella anläggningstillgångar

       

Byggnader och mark

 

9

60.487

61.654

Inventarier och IT-utrustning

 

10, 11

7.914

9.906

     

68.401

71.560

Finansiella anläggningstillgångar

       

Kapitalandel intresseföretag

 

12

625

-

Övriga långfristiga värdepappersinnehav

 

13

403

-

     

1.028

0

Summa anläggningstillgångar

   

69.893

72.569

Omsättningstillgångar

       

Varulager mm

       

Varulager

   

278

2.905

         

Kortfristiga fordringar

       

Kundfordringar

   

1.183

2.852

Fordringar hos moderföretag

 

14, 15

21.684

12.766

Fordringar hos koncernföretag

   

119

122

Fordringar intresseföretag

   

1.521

-

Övriga kortfristiga fordringar

   

2.432

1.959

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 

16

2.160

2.054

     

29.099

19.753

         

Kassa och bank

 

14

130

57

Summa omsättningstillgångar

   

29.507

22.715

Summa tillgångar

   

99.400

95.284

         

Skulder och eget kapital

       

Eget kapital

 

17

   

Bundet eget kapital

       

Aktiekapital

   

1.000

1.000

Bundna reserver

   

2.366

200

     

3.366

1.200

Fritt eget kapital

       

Fria reserver

   

23.272

24.674

Årets resultat

   

3.288

764

     

26.560

25.438

Summa eget kapital

   

29.926

26.638

Minoritetsintresse

   

-

26

Avsättningar

       

Omstruktureringsreserv

 

18

1.200

-

Negativ goodwill

   

-

1.149

Summa avsättningar

   

1.200

1.149

Långfristiga skulder

       

Banklån

   

55.000

55.000

Summa långfristiga skulder

   

55.000

55.000

Kortfristiga skulder

       

Leverantörskulder

   

5.251

5.527

Övriga kortfristiga skulder

   

4.790

1.889

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 

19

3.233

5.055

     

13.274

12.471

Summa skulder och eget kapital

   

99.400

95.284

Ställda säkerheter

       

Fastighetsinteckningar

   

60.000

60.000

Ansvarsförbindelser

   

Inga

Inga

Kassaflödesanalys för koncernen

 

Not

2000

1999

Rörelsen

       

Rörelsens intäkter

   

65.282

73.887

Rörelsens kostnader exklusive avskrivningar

   

-50.849

-60.543

Bruttovinst

   

14.433

13.344

Förändring av rörelsekapital

       

Ökning (-) resp minskning (+) av varulager

   

2.627

1.086

Ökning (-) resp minskning (+) av rörelsefordringar

   

-9.346

-4.666

Ökning (+) resp minskning (-) av rörelseskulder

   

804

-1.187

Förändring av rörelsekapital

   

-5.915

-4.767

         

Ränteintäkter

   

344

134

Räntekostnader

   

-3.273

-3.424

Finansiella intäkter och kostnader

   

-2.929

-3.290

Nettoförändring av likvida medel från rörelsen

   

5.589

5.287

Investeringar

       

Investeringar i immateriella anläggnings-tillgångar

   

-14

-

Investeringar i materiella anläggnings-tillgångar

   

-3.442

-3.800

Inveteringar i finansiella anläggnings-tillgångar

   

-1.028

-

Försäljningar

   

143

62

Nettoförändring av investeringar

   

-4.341

-3.738

Nettoförändring av likvida medel från rörelsen efter investeringar

   

1.248

1.549

Finansiering

       

Förändring av kort- och långfristig upplåning

   

-1.149

-1.657

Minoritetsandel

   

-26

-

Nettoförändring av finansiering

   

-1.175

-1.657

Förändring av likvida medel

   

73

-108

Likvida medel vid årets början

   

57

165

Likvida medel vid årets slut Not 14

   

130

57

Moderbolagets resultaträkning

 

Not

2000

1999

   

1

   

Rörelsens intäkter m m

       

Nettoomsättning

 

20

6.890

7.685

Övriga rörelseintäkter

   

-

4

Summa intäkter m m

   

6.890

7.689

         

Rörelsens kostnader

 

20

   

Externa kostnader

 

4

-2.549

-3.131

Personalkostnader

 

5

-59

-33

Avskrivningar av materiella anläggnings-tillgångar

 

6

-1.381

-1.377

Summa rörelsens kostnader

   

-3.989

-4.541

Rörelseresultat

   

2.901

3.148

Resultat från finansiella investeringar

 

7

   

Resultat vid försäljning av aktier i dotter-företag

   

462

-

Ränteintäkter

   

187

142

Räntekostnader

   

-3.127

-3.267

     

-2.478

-3.125

Resultat efter finansiella poster

   

423

23

Skatt

 

21

-

-

Årets vinst

   

423

23

Moderbolagets balansräkning

 

Not

2000-12-31

1999-12-31

   

1

   

Tillgångar

       

Anläggningstillgångar

       
         

Materiella anläggningstillgångar

       

Byggnader och mark

 

9

60.487

61.654

         

Finansiella anläggningstillgångar

       

Aktier i dotterbolag

 

22

12.860

13.590

Aktier i intresseföretag

 

12

299

-

Fordringar hos dotterbolag

   

-

1.400

     

13.159

14.990

Summa anläggningstillgångar

   

73.646

76.644

Omsättningstillgångar

       

Kortfristiga fordringar

       

Kundfordringar

   

6

62

Fordringar hos moderföretag

 

14

5.460

3.150

Fordringar hos dotterföretag

   

696

522

Fordringar hos intresseföretag

   

1.521

-

Övriga kortfristiga fordringar

   

404

259

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 

16

90

116

Summa omsättningstillgångar

   

8.177

4.109

Summa tillgångar

   

81.823

80.753

Eget kapital och skulder

       

Eget kapital

       

Bundet eget kapital

       

Aktiekapital (1.000 aktier à 1.000 kr)

 

23

1.000

1.000

Reservfond

   

200

200

     

1.200

1.200

         

Fritt eget kapital

 

17

   

Balanserat resultat

   

24.291

23.568

Årets vinst

   

423

23

     

24.714

23.591

Summa eget kapital

   

25.914

24.791

         

Avsättningar

       

Övriga avsättningar

 

18

500

-

Summa avsättningar

   

500

0

Långfristiga skulder

       

Banklån

   

55.000

55.000

Summa långfristiga skulder

   

55.000

55.000

Kortfristiga skulder

       

Leverantörskulder

   

156

480

Övriga kortfristiga skulder

   

-

184

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 

19

253

298

Summa kortfristiga skulder

   

409

962

Summa eget kapital och skulder

   

81.823

80.753

Ställda säkerheter

       

Fastighetsinteckningar

   

60.000

60.000

Ansvarsförbindelser

   

Inga

Inga

Finansieringsanalys för moderbolaget

 

Not

2000

1999

Rörelsen

       

Rörelsens intäkter exklusive realisations-resultat

   

6.890

7.689

Rörelsens kostnader exklusive avskrivningar

   

-2.108

-3.164

Bruttovinst

   

4.782

4.525

         

Förändring av rörelsekapital

       

Ökning (-) resp minskning (+) av rörelsefordringar

   

-4.072

124

Minskning (-) resp ökning (+) av rörelseskulder

   

-548

-1.575

Förändring av rörelsekapital

   

-4.620

-1.451

         

Ränteintäkter

   

187

142

Räntekostnader

   

-3.128

-3.267

Finansiella intäkter och kostnader

   

-2.941

-3.125

Koncernbidrag netto efter skatt

   

700

-

Nettoförändring av likvida medel från rörelsen

   

-2.079

-51

Investeringsverksamheten

       

Investeringar i materiella anläggnings-tillgångar

   

-214

-

Omklassificering av fordran dotterföretag/intresseföretag

   

1.400

-

Förändringar i koncernens sammansättning

   

893

-

Nettoförändring av investeringar

   

2.079

0

Förändring av likvida medel

   

0

-51

Likvida medel vid årets början

   

-

51

Likvida medel vid årets slut Not 14

   

0

0

Noter, gemensamma för moderbolag och koncern

Not 1 Redovisningsprinciper

Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagens bestäm-melser och god redovisningssed. Om inte annat framgår är principerna oförändrade i jämförelse med föregående år.

Koncernredovisning

I koncernredovisningen ingår dotterföretag där moderbolaget innehar mer än 50 % av rösterna.

Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att dotterföretagens egna kapital vid förvärvet, fastställt som skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas verkliga värde, elimineras i sin helhet. I koncernens egna kapital ingår härigenom endast den del av dotterföretagens egna kapital som tillkommit efter förvärvet.

Om det koncernmässiga anskaffningsvärdet för aktierna understiger det i förvärvsanalysen upptagna värdet av företagets nettotillgångar, har skillnadsbeloppet redovisats som negativ koncernmässig goodwill under långfristiga skulder.

I koncernresultaträkningen redovisas minoritetens andel i årets resultat. Minoritetens andel i dotterföretagets kapital redovisas i separat post i koncernbalansräkningen.

Intresseföretagsredovisning

Som intresseföretag betraktas de företag, där koncernen har ett långsiktigt ägarintresse och där moderföretaget innehar minst 20% av rösterna för samtliga aktier. Kapitalandelar i intresseföretag redovisas enligt den s.k. kapitalandelsmetoden.

Kapitalandelsmetoden innebär att konsolidering huvudsakligen sker på separata rader i koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

I koncernens balansräkning upptas aktier i intresseföretag i posten kapitalandel intresseföretag. Det bokförda värdet på aktieinnehaven förändras med moderföretagets andel av respektive företags resultat efter skatt reducerat med erhållna utdelningar.

Fordringar

Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt.

Varulager

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut principen, till lägsta värdets princip.

Anläggningstillgångar

Materiella och immateriella anläggningstillgångar avskrivs systematiskt över den bedömda ekonomiska livslängden. Härvid tillämpas följande avskrivningstider:

     

Antal år

 

Byggnader

   

50

 

Kontorsmöbler

   

10

 

Datorprogram

   

4

 

Kontorsmaskiner

   

5

 

Datorer

   

3

 

De datorprogram som ej är egenutvecklade eller datorprogram vilka i sin helhet finansierats genom engångsersättningar kostnadsförs direkt vid anskaffningen.

Negativ goodwill

Koncernmässig negativ goodwill hänförlig till förvärv av dotterbolag upplöses i takt med att förlust uppstår, dock över maximalt 3 år. Per 2000-12-31 har all negativ goodwill lösts upp.

Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet

Eget kapital i förhållande till balansomslutningen.

Avkastning på eget kapital

Resultat efter finansiella poster i förhållande till ingående eget kapital.

Not 2 Nettoomsättningens och rörelseresultatets fördelning på koncernbolag

     

2000

1999

Nettoomsättningen fördelar sig på koncern-bolag enligt följande:

       
         

Koncernen

       

Moderbolaget

   

6.890

7.685

Kyrkans Hus AB

   

39.398

34.405

Kyrknätet AB

   

22.322

22.606

Sackeus AB

   

-

12.608

Koncernjusteringar

   

-3.337

-3.440

Summa

   

65.273

73.864

         

Rörelseresultatet fördelar sig på koncernbolag enligt följande:

       
         

Koncernen

       

Moderbolaget

   

2.901

3.148

Kyrkans Hus AB

   

1.745

740

Kyrknätet AB

   

489

-1.415

Sackeus AB

   

-

-94

Koncernjusteringar (upplösning av negativ goodwill mm)

   

1.082

1.657

Summa

   

6.217

4.036

Not 3 Övriga externa kostnader

Övriga externa kostnader har reducerats med upplösning av negativ goodwill om 1.149 (1.657) tusen kronor.

Not 4 Ersättning till revisorerna

     

2000

1999

Koncernen

       

Revision

   

157

198

Andra uppdrag än revisionsuppdraget

   

348

517

     

505

715

         

Moderbolaget

       

Revision

   

67

66

Andra uppdrag än revisionsuppdraget

   

-

6

     

67

72

Not 5 Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter

     

2000

1999

Medelantalet anställda, med fördelning på kvinnor och män uppgår till

       
         

Koncernen

       

Kvinnor

   

14

18

Män

   

15

21

Totalt för koncernen

   

29

39

         

Moderbolaget

       

Män

   

1

1

Totalt för moderbolaget

   

1

1

         

Koncernen

       

Löner och ersättningar uppgår till

       

Styrelsen och verkställande direktören

   

361

809

Övriga anställda

   

6.489

8.578

Totala löner och ersättningar

   

6.850

9.387

         

Sociala avgifter enligt lag och avtal

   

2.273

3.149

Pensionskostnader (varav för styrelse och verkställande direktör 104 (101))

   

490

531

Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader för koncernen

   

9.613

13.067

         

Personalkostnader har reducerats med allokerade SPP-medel om 93 tusen kronor.

       
         

Moderbolaget

       

Löner och ersättningar uppgår till

       

Styrelse och verkställande direktören

   

24

24

Övriga anställda

   

20

-

Totala löner och ersättningar

   

44

24

         

Sociala avgifter enligt lag och avtal

   

15

8

Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader för moderbolaget.

   

59

32

Not 6 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

     

2000

1999

Koncernen

       

Datorprogram

   

-559

-2.849

Byggnader

   

-1.381

-1.377

Inventarier och IT-utrustning

   

-5.077

-5.082

     

-7.017

-9.308

         

Moderbolaget

       

Byggnader

   

-1.381

1.377

     

-1.381

1.377

Not 7 Finansiella intäkter och kostnader

     

2000

1999

Koncernen

       
         

Finansiella intäkter

       

Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar

   

22

-

Ränteintäkter externa

   

2

18

Ränteintäkter från intresseföretag

   

70

-

Ränteintäkter från moderföretag

   

246

116

     

340

134

Finansiella kostnader

       

Räntekostnader externa

   

-3.140

-3.271

Räntekostnader från moderföretag

   

-133

-153

     

-3.273

-3.424

     

-2.933

-3.290

Moderbolaget

       
         

Finansiella intäkter

       

Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar

   

462

-

Ränteintäkter från moderföretag

   

117

72

Ränteintäkter från dotterbolag

   

-

70

Ränteintäkter från intresseföretag

   

70

-

     

649

142

         

Finansiella kostnader

       

Räntekostnader externa

   

-3.127

-3.264

Räntekostnader från moderföretag

   

-

-3

     

-3.127

-3.267

     

-2.478

-3.125

Not 8 Datorprogram

     

2000

1999

         

Koncernen

       

Ingående anskaffningsvärden

   

6.341

6.211

Årets förändringar

       

-Aktiverade utgifter

   

14

130

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

   

6.355

6.341

         

Ingående avskrivningar

   

-5.332

-2.483

Årets förändringar

       

-Avskrivningar

   

-559

-2.849

Utgående ackumulerade avskrivningar

   

-5.891

-5.332

         

Utgående restvärde enligt plan

   

464

1.009

         

Fördelning av utgående restvärde enligt plan;

       

Insamlingssystem (ISAM)

   

115

175

Projekthanteringssystem (PHS)

   

207

619

Kyrkobyggnadsbidragssystem (KBBS)

   

142

215

Utgående restvärde enligt plan

   

464

1.009

Not 9 Byggnader och mark

     

2000

1999

Koncernen och moderbolaget

       

Ingående anskaffningsvärden

   

68.835

68.835

Årets förändringar

       

-Inköp

   

214

-

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

   

69.049

68.835

         

Ingående avskrivningar

   

-7.181

-5.804

Årets förändringar

       

-Avskrivningar

   

-1.381

-1.377

Utgående ackumulerade avskrivningar

   

-8.562

-7.181

         

Utgående restvärde enligt plan

   

60.487

61.654

         

Taxeringsvärde ej åsatt.

       

Not 10 Inventarier och IT-utrustning

     

2000

1999

         

Koncernen

       

Ingående anskaffningsvärden

   

30.281

27.546

Årets förändringar

       

-Inköp

   

3.228

3.669

-Försäljningar och utrangeringar

   

-845

-934

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

   

32.664

30.281

         

Ingående avskrivningar

   

-20.375

-16.165

Årets förändringar

       

-Försäljningar och utrangeringar

   

702

872

-Avskrivningar

   

-5.077

-5.082

Utgående ackumulerade avskrivningar

   

-24.750

-20.375

         

Utgående restvärde enligt plan

   

7.914

9.906

Not 11 Hyres- och leasingavtal

I koncernen leasas inventarier till ett anskaffningsvärde om 3.203 (3.174) tusen kronor leasas. Leasing-åtagandet uppgår till 1.268 tusen kronor under år 2001. Härutöver förhyrs lokaler för 469 tusen kronor.

Not 12 Aktier i intresseföretag

Uppgifter om intresseföretagens organisationsnummer och säte

     

Org nr

Säte

Sackeus AB

   

556275-0405

Stockholm

     

2000

1999

Koncernen

       

Ingående anskaffningsvärden

   

-

-

Årets förändringar

       

Omklassificeringar

   

625

-

Utgående bokfört värde

   

625

0

         

Moderföretaget

       

Ingående anskaffningsvärden

   

-

-

Årets förändringar

       

Omklassificeringar

   

299

-

     

299

0

         
         
         

Kapitalandel %

Rösträtts- andel %

Bokfört värde

Antal andelar

Bokfört värde i koncernen

Sackeus AB

37

37

299

555

625

 

Skillnaden mellan bokfört värde i koncernen och koncernens andel av intresseföretagens egna kapital uppgår till 129 tusen kronor.

Not 13 Övriga långfristiga värdepappersinnehav

     

2000

1999

         

Koncernen

       

Ingående anskaffningsvärden

   

-

-

Årets förändringar

       

Tillkommande värdepapper

   

403

-

     

403

0

Not 14 Kassa och bank

Bolaget innehar ett underkonto i Trossamfundet Svenska kyrkans koncernkonto. Internkredit om 10 (10) miljoner kronor föreligger. Per 2000-12-31 var inget utnyttjat. Istället förelåg ett tillgodohavande om 5.498 (2.219) tusen kronor. Koncernens totala beviljade internkreditlimiter uppgår till 30 (32,5) miljoner kronor. Per 2000-12-31 var 5.173 (inget) tusen kronor utnyttjat. Ett tillgodohavande om 5.498 (325) tusen kronor förelåg. Totalt förelåg för koncernen en nettofordran på 325 (-170) tusen kronor. Koncernkontot redovisas under mellanhavande med moderföretag.

Not 15 Uppgifter om moderföretag

Moderföretag i den största koncern där Svenska Kyrkans Förvaltnings AB är dotterföretag och koncern-redovisning upprättas är Trossamfundet Svenska kyrkan, org nr 252002-6135, Uppsala.

Not 16 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

     

2000-12-31

1999-12-31

         

Koncernen

       

Förutbetalda hyror och leasingavgifter

   

372

595

Förutbetalda nättjänster

   

1.695

962

Upplupna ränteintäkter

   

25

-

Övriga poster

   

68

497

Summa

   

2.160

2.054

         

Moderbolaget

       

Förutbetalda hyror

   

90

116

Summa

   

90

116

Not 17 Förändring av eget kapital

     

2000

1999

Koncernen

       

Bundet eget kapital

       

Aktiekapital

       

Belopp vid årets ingång

   

1.000

1.000

Belopp vid årets utgång

   

1.000

1.000

         

Bundna reserver

       

Belopp vid årets ingång

   

200

200

Förskjutning mellan bundet och fritt eget kapital

   

2.166

-

Belopp vid årets utgång

   

2.366

200

Summa bundet eget kapital vid årets utgång

   

3.366

1.200

         

Fritt eget kapital

       

Belopp vid årets ingång

   

25.438

24.674

Förskjutningar mellan bundet och fritt eget kapital

   

-2.166

-

Årets resultat

   

3.288

764

Summa fritt eget kapital vid årets utgång

   

26.560

25.438

         

Moderföretag

       

Fritt eget kapital

       

Belopp vid årets ingång

   

23.591

23.568

Erhållet koncernbidrag

   

700

-

Årets resultat

   

423

23

Summa fritt eget kapital vid årets utgång

   

24.714

23.591

Not 18 Omstruktureringsreserv

Posten omfattar av moderföretaget gjorda åtaganden i samband med avveckling av vissa verksamheter i dotterföretag. Härutöver finns i annat dotterföretag kostnader i samband med beslutade omstruktureringsåtgärder.

Not 19 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

     

2000-12-31

1999-12-31

Koncernen

       

Upplupna räntekostnader

   

108

52

Upplupna semesterlöner

   

1.014

1.018

Upplupna sociala avgifter

   

334

597

Upplupna nätdriftskostnader

   

243

200

Upplupna kostnader Organisations- och verksamhetsregistret

   

-

1.300

Pensionsavsättning inklusive löneskatt

   

68

328

Övriga poster

   

1.466

1.560

Summa

   

3.233

5.055

         

Moderbolag

       

Upplupna räntekostnader

   

108

52

Övriga poster

   

145

246

Summa

   

253

298

Not 20 Inköp och försäljningar mellan koncernföretag

     

2000

1999

Koncernen

       

Av koncernens nettoomsättning avser försäljning till moderföretag

   

43.340

40.772

     

43.340

40.772

         

Moderbolaget

       

Av bolagets nettoomsättning avser försäljning till dotterföretag

   

567

567

Av bolagets nettoomsättning avser försäljning till moderföretag

   

5.390

6.062

     

5.957

6.629

         

Inga inköp från koncernföretag har skett.

       

Not 21 Skatt

Koncernen

Totalt för koncernen beräknas vid 2001 års taxering ett skattemässigt underskott om 1.612 (3.470) tusen kronor föreligga. Härutöver har koncernbolag till och med beskattningsåret 2001 i deklarationerna återlagt 3.224 (2.624) tusen kronor som kommer att kunna återföras vid kommande års taxeringar. En latent skattefodran om 903 (735) tusen kronor föreligger i denna del. Totalt uppgår den latenta skattefordran till 1.354 (1.706) tusen kronor.

Moderbolaget

Skatteintäkten är uteslutande hänförligt till erhållna koncernbidrag. Inför 2001 års taxering beräknas taxerat underskott uppgå till 1.416 (3.039) tusen kronor, varvid en latent skattefodran om 397 (850) tusen kronor beräknas föreligga. Vid årets skatteberäkning har icke avdragsgilla kostnader om 500 tusen kronor återlagts. Avdrag för dessa kommer att erhållas vid kommande taxeringar.

Not 22 Aktier i dotterföretag

Uppgifter om intresseföretagens organisationsnummer och säte.

     

Org nr

Säte

Kyrkans Hus AB

   

556427-5799

Uppsala

Kyrknätet AB

   

556532-8811

Uppsala

     

2000

1999

         

Ingående anskaffningsvärden

   

13.590

13.590

Årets förändringar

       

- Försäljning

   

-431

-

- Omklassificering

   

-299

-

Utgående bokfört värde

   

12.860

13.590

Kapital- andel %

Rösträtts- andel %

Antal aktier

Bokfört värde

Andel av eget kapital

Kyrkans Hus AB

100,0

100,0

100

12.760

13.902

Kyrknätet AB

100,0

100,0

100

100

2.640

Summa

     

12.860

16.542

Previous PageNext Page


TillbakaUpp