Svenska kyrkans hemsida

Kyrkomötet
Skrivelser
Motioner
Betänkanden
Frågor

Beslut
 


Bilaga 1
Verksamhetsområde Ärkebiskopen och Biskopsmötet
Verksamhetsområdesrapport 2000

Verksamhetsområdets uppgift är att biträda ärkebiskopen, utgöra sekretariat för Biskopsmötet och för den teologiska kommittén samt att medverka i det ekumeniska arbetet. Verksamhetsområdet svarar också för massmediakontakter för såväl ärkebiskopen som Biskopsmötet.

Verksamhet och måluppfyllelse

Överföringen av verksamheten från den statliga myndigheten Ärkebiskopsämbetet har genomförts utan problem. Den statliga myndigheten har avvecklats och kansliet utgör nu Avdelningen för ärkebiskopen.

Vidgningen av kansliet har ökat delaktigheten i de frågeställningar som bearbetas inom den teologiska kommittén, inom verksamhetsområdet kristen enhet och teologi samt inom mediaarbetet.

Biskopsmötet har genom kyrkoordningen fått en formell roll inom Svenska kyrkan och relationen mellan Biskopsmötet och Kyrkostyrelsen har reglerats. Biskopsmötet röner ökande uppmärksamhet och större förväntningar från samhället med ökade arbetsinsatser som följd. Flödet av ärenden inom det ekumeniska och teologiska fältet mellan Kyrkostyrelsen och biskopsmötet har fungerat väl.

Avtal om ett chefsutbildningsprogram för biskoparna har slutits och programmet inleddes i augusti 2000.

En omfattande mediaplanering har genomförts bland annat vid Biskopsmötets resa till Jerusalem under våren och inför utgivningen av ärkebiskopens bok Ecce Homo - efter tvåtusen år.

Ekonomisk resultatanalys

Verksamhetsområdets behov av nationell finansiering har varit 373 000 kronor högre än budget beroende på en icke budgeterad underhållskostnad för ärkebiskopsgården samt på kostnader för Husaby-jubileet, vilka endast delvis täckts av fondmedel.

Väsentliga händelser efter årsskiftet

Från och med 1 januari 2001 har avdelningen ny direktor och ny teologisk sekreterare.

Framåtblickar

Chefsutvecklingsprogrammet för biskoparna löper fram till 2002 och kommer att vara en strategiskt viktig del av den fortsatta verksamheten.

Bo Larsson
Verksamhetsområdeschef

VO: Ärkebiskopen och biskopsmötet
Resultatrapport 2000

Enhet: 1000-tal kr

Utfall

2000

Budget

2000

Budget-

avvikelse

%

         

Extern finansiering

       

Övriga erhållna bidrag

276

300

-24

8

Summa erhållna bidrag

276

300

-24

8

         

Intern finansiering

       

Nationell finansiering

7 198

6 825

373

-5

Summa intern finansiering

7 198

6 825

373

-5

         

Kostnader

       

Lämnade bidrag

-227

-300

73

24

Övriga externa kostnader

-2 906

-2 550

-356

-14

Personalkostnader

-1 209

-850

-359

-42

Interna kostnader

-3 523

-3 425

-98

-3

Summa kostnader

-7 865

-7 125

-740

-10

         

Dispositioner

       

Förändrade ändamålsdestinerade medel

391

0

391

-

Summa dispositioner

391

0

391

-

         

Nettoresultat

-0

0

-0

-

         

Kostnader per huvudprogram

       

VO-gem för ÄB och Biskopsmöte

-4 552

-3 975

-577

-15

Ärkebiskopen och biskopsmötet

-3 313

-3 150

-163

-5

Summa kostnader

-7 865

-7 125

-740

-10

Anm: Kostnader anges med -. Negativ budgetavvikelse betyder sämre resultat än budgeterat.

Previous PageNext Page


TillbakaUpp