Bilaga 1
Verksamhetsområde Ärkebiskopen och Biskopsmötet
Verksamhetsområdesrapport 2000
Verksamhetsområdets uppgift är att biträda ärkebiskopen, utgöra sekretariat för Biskopsmötet och för den teologiska kommittén samt att medverka i det ekumeniska arbetet. Verksamhetsområdet svarar också för massmediakontakter för såväl ärkebiskopen som Biskopsmötet.
Verksamhet och måluppfyllelse
Överföringen av verksamheten från den statliga myndigheten Ärkebiskopsämbetet har genomförts utan problem. Den statliga myndigheten har avvecklats och kansliet utgör nu Avdelningen för ärkebiskopen.
Vidgningen av kansliet har ökat delaktigheten i de frågeställningar som bearbetas inom den teologiska kommittén, inom verksamhetsområdet kristen enhet och teologi samt inom mediaarbetet.
Biskopsmötet har genom kyrkoordningen fått en formell roll inom Svenska kyrkan och relationen mellan Biskopsmötet och Kyrkostyrelsen har reglerats. Biskopsmötet röner ökande uppmärksamhet och större förväntningar från samhället med ökade arbetsinsatser som följd. Flödet av ärenden inom det ekumeniska och teologiska fältet mellan Kyrkostyrelsen och biskopsmötet har fungerat väl.
Avtal om ett chefsutbildningsprogram för biskoparna har slutits och programmet inleddes i augusti 2000.
En omfattande mediaplanering har genomförts bland annat vid Biskopsmötets resa till Jerusalem under våren och inför utgivningen av ärkebiskopens bok Ecce Homo - efter tvåtusen år.
Ekonomisk resultatanalys
Verksamhetsområdets behov av nationell finansiering har varit 373 000 kronor högre än budget beroende på en icke budgeterad underhållskostnad för ärkebiskopsgården samt på kostnader för Husaby-jubileet, vilka endast delvis täckts av fondmedel.
Väsentliga händelser efter årsskiftet
Från och med 1 januari 2001 har avdelningen ny direktor och ny teologisk sekreterare.
Framåtblickar
Chefsutvecklingsprogrammet för biskoparna löper fram till 2002 och kommer att vara en strategiskt viktig del av den fortsatta verksamheten.
Bo Larsson
Verksamhetsområdeschef
VO: Ärkebiskopen och biskopsmötet
Resultatrapport 2000
Enhet: 1000-tal kr
|
Utfall
2000
|
Budget
2000
|
Budget-
avvikelse
|
%
|
|
|
|
|
|
Extern finansiering
|
|
|
|
|
Övriga erhållna bidrag
|
276
|
300
|
-24
|
8
|
Summa erhållna bidrag
|
276
|
300
|
-24
|
8
|
|
|
|
|
|
Intern finansiering
|
|
|
|
|
Nationell finansiering
|
7 198
|
6 825
|
373
|
-5
|
Summa intern finansiering
|
7 198
|
6 825
|
373
|
-5
|
|
|
|
|
|
Kostnader
|
|
|
|
|
Lämnade bidrag
|
-227
|
-300
|
73
|
24
|
Övriga externa kostnader
|
-2 906
|
-2 550
|
-356
|
-14
|
Personalkostnader
|
-1 209
|
-850
|
-359
|
-42
|
Interna kostnader
|
-3 523
|
-3 425
|
-98
|
-3
|
Summa kostnader
|
-7 865
|
-7 125
|
-740
|
-10
|
|
|
|
|
|
Dispositioner
|
|
|
|
|
Förändrade ändamålsdestinerade medel
|
391
|
0
|
391
|
-
|
Summa dispositioner
|
391
|
0
|
391
|
-
|
|
|
|
|
|
Nettoresultat
|
-0
|
0
|
-0
|
-
|
|
|
|
|
|
Kostnader per huvudprogram
|
|
|
|
|
VO-gem för ÄB och Biskopsmöte
|
-4 552
|
-3 975
|
-577
|
-15
|
Ärkebiskopen och biskopsmötet
|
-3 313
|
-3 150
|
-163
|
-5
|
Summa kostnader
|
-7 865
|
-7 125
|
-740
|
-10
|
Anm: Kostnader anges med -. Negativ budgetavvikelse betyder sämre resultat än budgeterat.


