3. Trossamfundet Svenska kyrkans budget på nationell nivå

Den samlade budgeten för trossamfundet på nationell nivå framgår av nedanstående tabell. Budgeten för varje enskild del finns i anslutning till att dessa delar beskrivs och redovisar i siffror Centralstyrelsens bedömning.

Centralstyrelsens bedömning

Kyrkostyrelsen bör under löpande år kunna göra erforderliga omdisponeringar i relation till denna mål- och rambudget.

(alla belopp i tkr)

Detaljbudget 1999

Rambudget 2000

Rambudget 2001

Rambudget 2002

         

Intäkter

       

Allmän utjämningsavgift

607 000

584 400

602 000

625 800

Särskild utjämningsavgift

190 000

200 000

210 000

220 000

Inkomst- och kostnadsutjämningsavgifter

410 000

410 000

410 000

410 000

Kyrkoantikvarisk ersättning

0

0

0

50 000

Kollekter, gåvor och bidrag

201 263

220 431

219 116

219 886

Sidaanslag

112 340

110 000

110 000

110 000

Netto kapitalförvaltning

187 553

95 420

99 220

102 020

Försäljning

50 715

53 281

54 766

56 281

Övriga intäkter

46 938

43 739

37 094

37 144

Summa intäkter

1 805 809

1 717 271

1 742 196

1 831 131

         

Kostnader

       

Lämnade anslag

1 297 217

1 246 507

1 234 387

1 283 601

Övriga verksamhetskostnader

187 941

259 313

261 996

257 051

Personalkostnader i Sverige och utlandet

162 123

181 764

183 337

188 259

Utfördelade kanslikostnader

101 930

111 988

114 044

117 105

Täckningsbidrag kanslikostnader

-101 930

-111 988

-114 044

-117 105

Summa kostnader

1 647 282

1 687 584

1 679 721

1 728 911

         

Resultat före dispositioner

158 527

29 687

62 475

102 220

         

Dispositioner

       

Förändr. tillf. bundna ändamålsdest. medel

-4 661

0

0

0

Förändr. fria ändamålsdest. medel

163 188

59 686

62 475

102 220

Resultat efter dispositioner

0

-30 000

0

0

         

Budgeterat resultat

0

-30 000

0

0

cs9901-original.htmPrevious PageNext Page

KyrkomötetHemOmbudsmötet
Tillbaka