3. Trossamfundet Svenska kyrkans budget på nationell nivå
Den samlade budgeten för trossamfundet på nationell nivå framgår av nedanstående tabell. Budgeten för varje enskild del finns i anslutning till att dessa delar beskrivs och redovisar i siffror Centralstyrelsens bedömning.
Centralstyrelsens bedömning
Kyrkostyrelsen bör under löpande år kunna göra erforderliga omdisponeringar i relation till denna mål- och rambudget.
(alla belopp i tkr)
|
Detaljbudget 1999
|
Rambudget 2000
|
Rambudget 2001
|
Rambudget 2002
|
|
|
|
|
|
|
Intäkter
|
|
|
|
|
Allmän utjämningsavgift
|
607 000
|
584 400
|
602 000
|
625 800
|
Särskild utjämningsavgift
|
190 000
|
200 000
|
210 000
|
220 000
|
Inkomst- och kostnadsutjämningsavgifter
|
410 000
|
410 000
|
410 000
|
410 000
|
Kyrkoantikvarisk ersättning
|
0
|
0
|
0
|
50 000
|
Kollekter, gåvor och bidrag
|
201 263
|
220 431
|
219 116
|
219 886
|
Sidaanslag
|
112 340
|
110 000
|
110 000
|
110 000
|
Netto kapitalförvaltning
|
187 553
|
95 420
|
99 220
|
102 020
|
Försäljning
|
50 715
|
53 281
|
54 766
|
56 281
|
Övriga intäkter
|
46 938
|
43 739
|
37 094
|
37 144
|
Summa intäkter
|
1 805 809
|
1 717 271
|
1 742 196
|
1 831 131
|
|
|
|
|
|
|
Kostnader
|
|
|
|
|
Lämnade anslag
|
1 297 217
|
1 246 507
|
1 234 387
|
1 283 601
|
Övriga verksamhetskostnader
|
187 941
|
259 313
|
261 996
|
257 051
|
Personalkostnader i Sverige och utlandet
|
162 123
|
181 764
|
183 337
|
188 259
|
Utfördelade kanslikostnader
|
101 930
|
111 988
|
114 044
|
117 105
|
Täckningsbidrag kanslikostnader
|
-101 930
|
-111 988
|
-114 044
|
-117 105
|
Summa kostnader
|
1 647 282
|
1 687 584
|
1 679 721
|
1 728 911
|
|
|
|
|
|
|
Resultat före dispositioner
|
158 527
|
29 687
|
62 475
|
102 220
|
|
|
|
|
|
|
Dispositioner
|
|
|
|
|
Förändr. tillf. bundna ändamålsdest. medel
|
-4 661
|
0
|
0
|
0
|
Förändr. fria ändamålsdest. medel
|
163 188
|
59 686
|
62 475
|
102 220
|
Resultat efter dispositioner
|
0
|
-30 000
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Budgeterat resultat
|
0
|
-30 000
|
0
|
0
|   
|