Svenska kyrkans hemsida

Kyrkomötet - startsida
Skrivelser
Motioner
Betänkanden
Frågor

Beslut

Sök
 


Bilaga 1. Verksamhetsområde Ärkebiskopen och Biskopsmötet

Årsrapport 2003

Verksamhetsområdets mål

Verksamhetsområdet relaterar till följande gemensamma effektmål:

♦ År 2004 skall berörda handläggare vid den nationella nivån känna till de samarbetsavtal som Svenska kyrkan tecknat med internationella partner och anse att den prioritering som den nationella nivån gör avseende avtalade och andra samarbeten/samråd är rimlig i relation till tillgängliga resurser.

♦ År 2004 skall ytterligare minst 10 procent av medlemmarna uppleva att Svenska kyrkan deltar aktivt och kunnigt i samhällssamtalet.

♦ År 2004 skall ytterligare minst 13 procent av medlemmarna uppge att de bedömer att Svenska kyrkan vill ha en positiv relation till medlemmarna.

♦ På samtliga stiftskanslier skall det från våren 2003 finnas aktuella uppgifter om de projekt som genomförs och planeras inom kyrkokansliet.

♦ Samtliga funktioner och verksamhetsområden inom kyrkokansliet skall år 2003 ha dokumenterat och implementerat fastställda kvalitetsmål för sin verksamhet.

♦ Minst 80 procent av de anställda på den nationella nivån skall (2003) anse att de har en god arbetssituation när det gäller arbetsbelastningen och meningsfullhet i arbetsuppgifterna.

♦ År 2005 skall minst 50 procent av personalen i kyrkokansliet anse att de är väl förtrogna med hur de egna arbetsuppgifterna är relaterade till Svenska kyrkans förkunnande av evangelium i ord och handling.

Verksamhet

Verksamhetsområdets uppgift är att biträda ärkebiskopen, utgöra sekretariat för Biskopsmötet och för den teologiska kommittén samt att medverka i såväl det teologiska som ekumeniska arbetet. Verksamhetsområdet svarar också för massmediakontakter kring ärkebiskop och biskopsmöte.

Under året har Biskopsmötet varit samlat till sedvanliga överläggningar vid sex tillfällen. Biskoparna har vidare haft en överläggning med Kyrkostyrelsen samt också deltagit i Lunds stifts 900-årsjubileum och i Birgitta-jubileet i Vadstena. I mars gästades ärkebiskopen och Svenska kyrkan av en delegation från Estland ledd av ärkebiskop Jaan Kiivit. I augusti samlades Biskopsmötet till en retreat i Tallinn. Samma månad vigdes Lennart Koskinen till biskop i Visby stift och Carl Axel Aurelius till biskop i Göteborgs stift.

Den mediala uppmärksamheten har varit fortsatt stor med bl.a. en omfattande debatt i SvD kring Jesus-gestalten där ärkebiskopen spelat en framträdande roll. Såväl ärkebiskopen som Biskopsmötet blir alltmer intressanta för press, radio och TV. Ett arbete pågår med fördjupad reflektion kring informations- och kommunikationsstrategier bl.a. genom överläggningar mellan företrädare för kyrkokansliet och enskilda biskopar, stiftsinformatörer och pressansvariga.

Måluppfyllelse

Verksamheten har bedrivits enligt plan.

Ekonomisk resultatanalys

Nettoresultatet för verksamhetsområdet är 1,0 miljoner kronor bättre än budget, vilket inneburit ett motsvarande lägre behov av nationell finansiering. Detta är i huvudsak ett resultat av lägre utfördelad kanslikostnad samt lägre övriga externa kostnader som resor, lokalkostnader m.m.

Bo Larsson

Verksamhetsområdeschef

Resultatrapport Ärkebiskopen och Biskopsmötet

Enhet: 1000-tal kr

Utfall akt. period

Budget akt. period

Bdg avv. akt. per.

%

Budget helår

Utfall fg år akt. period

EXTERN FINANSIERING

           

Övriga erhållna bidrag

368

100

268

-

100

575

Övriga intäkter

0

0

0

-

0

0

S:A EXTERN FINANSIERING

368

100

268

-

100

575

             

INTERN FINANSIERING

           

Nationell finansiering

6 679

7 720

-1 041

13

7 720

6 562

S:A INTERN FINANSIERING

6 679

7 720

-1 041

13

7 720

6 562

             

KOSTNADER

           

Lämnade bidrag

-249

-150

-99

-66

-150

-170

Övriga externa kostnader

-2 010

-2 773

763

28

-2 773

-2 478

Personalkostnader

-1 205

-1 091

-114

-10

-1 091

-1 357

Kanslikostnader

-3 424

-3 856

433

11

-3 856

-3 070

S:A KOSTNADER

-6 888

-7 870

982

12

-7 870

-7 075

             

DESTINERADE MEDEL

           

Förändr ändamålsdest medel

-159

50

-209

-

50

-62

S:A DESTINERADE MEDEL

-159

50

-209

-

50

-62

             

NETTORESULTAT

0

0

0

-

0

0

             
             

NETTORESULTAT PER HUVUDPROGRAM

Utfall akt. period

Budget akt. period

Bdg avv. akt. per.

%

Budget helår

Utfall fg år akt. period

VO gemensamt, intäkter

6 679

7 720

-1 041

13

7 720

6 562

VO gemensamt, kostnader

-3 779

-4 360

581

13

-4 360

-3 375

Ärkebiskopen o Biskopsmötet

-2 900

-3 360

460

14

-3 360

-3 186

NETTORESULTAT

0

0

0

-

0

0

Anm: VO gemensamt, intäkter: avser intäkter från nationell finansiering. VO gemensamt, kostnader: avser kanslikostnader samt bl.a. vissa resekostnader.

Previous PageInnehållsförteckningNext Page


TillbakaUpp