Svenska kyrkans hemsida

Kyrkomötet
Skrivelser
Motioner
Betänkanden
Frågor

Beslut
 


7. Verksamhetsområdet Kyrkorätt och organisation

Allmänt om verksamhetsområdet

Verksamhetsområdet avser sakkunskap i juridiska frågor i allmänhet och kyrkorättsliga frågor i synnerhet, främst för Kyrkostyrelsen, Kyrkofondens styrelse, nämnder och råd samt övriga enheter inom Kyrkokansliet. Även sakkunskap beträffande kyrkobokföring, val- och indelningsfrågor samt totalförsvarsfrågor tillhör verksamhetsområdet. Till verksamhetsområdet hör också Kyrknätet. Utöver de angivna funktionerna ingår i verksamhetsområdet handläggning av ärenden som ansluter till dessa.

Verksamhetsområdets kostnader

Detaljbudget 2001

Rambudget 2002

Rambudget 2003

Rambudget 2004

93 852 tkr

36 733 tkr

35 603 tkr

36 447 tkr

Väsentliga förändringar

För verksamhetsområdet bör följande förändringar i jämförelse med år 2001 för perioden särskilt noteras:

_ minskade kostnader sedan 2001 års kyrkoval har genomförts med ca 60 mkr

_ ökade kostnader för förbättringar av Kyrknätet med ca 2 mkr

_ konsolidering av verksamheten för bl. a. kyrkorätt, kyrkobokföring och organisationsregister

Konsekvensanalys, prioriteringar och bedömning av ekonomiska resurser för verksamhetsområdet

Föreslagna inriktningsmål för perioden 2002-2004 överensstämmer i huvudsak med dem som gäller enligt mål- och rambudget för perioden 2001-2003. Vid årsskiftet 2001/2 kan förväntas att effektmålen som gällt för 2001 är uppfyllda. Några sådana förskjutningar när det gäller tidpunkten för måluppfyllelse som påverkar arbetet under 2002 och följande år beräknas således inte föreligga.

Verksamhetsområdets arbete påverkas till stora delar av olika externa faktorer. Som exempel på sådana faktorer kan nämnas stiftens, församlingarnas och samfälligheternas efterfrågan på juridisk rådgivning från kyrkans nationella nivå samt den allmänna förändringen av totalförsvaret som innebär att den del av den kyrkliga beredskapen som avser landets totalförsvar kan minska.

En given påverkan på resursåtgången inom verksamhetsområdet föranleds också av det minskade behovet av resurser för valfrågor när 2001 års kyrkliga val har genomförts.

Mätning av måluppfyllelsen beräknas i de flesta fall inte dra nämnvärda kostnader. Undantag gäller för en planerad undersökning av kyrknätsanvändarnas attityder till nätet. Särskilt bör noteras att utvärdering av 2001 års kyrkoval sker i särskild ordning och inom ramen för de medel som föreslås anslagna till valfrågorna.

Inriktningsmål

_ Beslutade bestämmelser skall utges korrekt och effektivt.

_ Juridiska ärenden skall handläggas rättssäkert och effektivt samt med teologisk medvetenhet.

_ Stift, församlingar och samfälligheter skall på begäran erhålla råd i juridiska frågor.

_ Kyrkobokföringsärenden skall handläggas korrekt och effektivt.

_ Val- och indelningsärenden skall handläggas korrekt och effektivt.

_ Stödet till stift och församlingar på kris- och katastrofområdet, med särskild inriktning på svåra fredstida händelser och höjd beredskap, skall fördjupas.

_ Sådana ärenden om militär själavård som ankommer på Kyrkostyrelsen skall handläggas korrekt och effektivt.

_ Kyrkokansliets behov av säkerhetsskydd skall tillgodoses.

_ Kyrknätet skall till lägsta möjliga kostnad samt med hög tillgänglighet och säkerhet fungera som Svenska kyrkans intranät.

Verksamhetsområdets rambudget

Kyrkorätt och organisation

         

Detalj-

Ram-

Ram-

Ram-

Belopp anges i tkr

Utfall

budget

budget

budget

budget

       

2000

2001

2002

2003

2004

                 

Extern finansiering

             
 

Övriga bidrag

   

4 186

100

     
 

Övriga intäkter

     

4 575

4 600

4 600

4 600

S:a extern finansiering

   

4 186

4 675

4 600

4 600

4 600

             

Nationell finansiering

   

8 590

86 140

32 133

31 003

31 847

             

S:a intäkter

   

12 776

90 815

36 733

35 603

36 447

                 

Kostnader

             
 

Lämnade bidrag

   

-4 654

-1 317

-1 273

-1 273

-1 273

 

Övr externa kostn

   

-1 762

-81 420

-23 538

-21 933

-22 113

 

Personalkostnader

   

-402

-1 963

-1 346

-1 340

-1 340

 

Interna kostnader

   

-5 465

-9 152

-10 576

-11 057

-11 721

S:a kostnader

   

-12 283

-93 852

-36 733

-35 603

-36 447

             

Dispositioner

             
 

Förändr avsättningar

-493

3 037

     

S:a dispositioner

   

-493

3 037

     
             

Nettoresultat

   

0

0

0

0

0

Previous PageNext Page


TillbakaUpp